Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Корпоративный подоходный налог
    Корпоративный подоходный налог, доход от прироста стоимости
    Какие вопросы ставятся при проверке НК корпоративный подоходный налога
    корпоративный налог
    Корпоративный налог 8 приложение
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корпоративный подоходный налог     
    Guest



      

    #1 Чт Янв 04, 2007 10:53:57 Сообщить модератору   

    Опять ситуация: если по анализу счета 631, начисленная сумма КПН по расчету авансовых платежей например 1000000, перечисленная сумма тоже 1000000, но по СГД за год составил 800000. какие проводки нужно провести, чтобы у меня сумма переплаты по анализу счета 631, соответствовала сумме переплаты по лицевому счету Налогового комитета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #2 Чт Янв 04, 2007 11:31:28 Сообщить модератору   

    1) сторно 200000
    851-631
    2) 334-631
    200000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #3 Чт Янв 04, 2007 11:55:32 Сообщить модератору   

    Сторно начисление КПН , это ясно.
    А вторая проводка для чего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #4 Чт Янв 04, 2007 12:05:05 Сообщить модератору   

    я так понимаю что переплата это дебиторская задолженность? значит сумму переплаты по кпн ставим на переплату по обязательствам в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #5 Чт Янв 04, 2007 13:16:23 Сообщить модератору   

    Sorry, верно! У нас этот счет 334,2.
    Переплату 200000, по нашему письму в НК, берем в счет оплаты КПН за декабрь 2006г. Значит проводки будут обратные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #6 Чт Янв 04, 2007 14:43:09 Сообщить модератору   

    Guana говорит:
    Переплату 200000

    по какому налогу?
    Guana говорит:
    за декабрь 2006г.

    а как же:
    Guana говорит:
    СГД за год составил 800000

    ???
    вы как я понимаю форму 100 сдали уже.
    зачем декабрь опять трогаете. переплата в 200тыс тг пойдет уже на 2007 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #7 Чт Янв 04, 2007 15:40:29 Сообщить модератору   

    Если прочитать, в первом сообщении, предложение полностью то там всё ясно!
    К примеру там написано слово "например", ну хорошо это было за 2005г.
    Переплата за 2006г. она будет учитываться согласно нашего письма, т.к. НК обязал нас, по результатам камеральной проверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #8 Чт Янв 04, 2007 15:45:01 Сообщить модератору   

    преплата по налогам зачитывается в счет будущих платежей. кпн ли это или другой налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #9 Пт Янв 05, 2007 11:39:41 Сообщить модератору   

    Спасибо, Вам Май! Но я про проводки. И мне теперь всё ясно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #10 Пт Янв 05, 2007 11:51:34 Сообщить модератору   

    не за что. заходите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #11 Вс Янв 21, 2007 02:22:18 Сообщить модератору   

    Привет. Если я не поздно со своим ответом, то сообщаю:
    Уменьшение КПН я в прошлом году проводила 631 571 -200000 , Вы же уже счета свернули, поэтому надо корректировать из дохода. Я так думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Янв 31, 2007 19:38:45 Сообщить модератору   

    Помогите пожжалуйста... "Частью 4 статьи КоАП установлено, сто в случае превышения суммы фактически исчисленного КПН за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода ... влечет ШТРАФ" Crying or Very sad По итогам 2006 г.было доначисление дохода (пришлось штрафные санкции выставлять) и как факт - увеличение КПН. "Сумма фактически исчисленного КПН" - это подразумевается строка 100.00.045 декларации или 100.00.048? Если можно, то ответьте со ссылками на акты НК.Плиззз

    Добавлено спустя 13 часов 55 минут 20 секунд:

    АУУУУУ!! Sad Кто-нибудь помогите-е-е!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #13 Чт Фев 01, 2007 09:53:23 Сообщить модератору   

    Crazy говорит:
    По итогам 2006 г.было доначисление дохода

    а оплата была на доначисленную сумму?
    Crazy говорит:
    Сумма фактически исчисленного КПН" - это подразумевается строка 100.00.045 декларации или 100.00.048?

    читайте правила заполнения, НК и ПОСМОТРИТЕ САМУ ДЕКЛАРАЦИЮ хотя бы в ЭФНО. там все расписано по моему донельзя. 29 приложение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Фев 01, 2007 10:47:43 Сообщить модератору   

    Crazy, допустим вы перечислили авансовых платежей на сумму 100000, значит по итогам года 30% от вашего облагаемого дохода не могут больше, чем 110000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #15 Чт Фев 01, 2007 11:15:33 Сообщить модератору   

    Евдокия говорит:
    Crazy, допустим вы перечислили авансовых платежей на сумму 100000, значит по итогам года 30% от вашего облагаемого дохода не могут больше, чем 110000.

    сами поняли что написали? о чем речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Фев 01, 2007 11:29:09 Сообщить модератору   

    Ответ да. Похоже сам вопрос не до конца.
    Не буду больше торопиться с ответами.
    Спасибо, Май, за науку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Фев 01, 2007 16:41:57 Сообщить модератору   

    Может я не правильно выразилась? Объясню так: до 20.12.06 сдан расчет по КПН, где доход 250 000 тг и КПН соотв-но 75 000 тг. Все оплатили. Теперь при составлении формы 100: Доход 308 701 тг, КПН по строке 100.00.045 соотв-но 92 610 тг, имеются зачеты 100.00.047 = 25 000 тг, всего исчислено налога строка 100.00.048=67 610 тг.
    А теперь вопрос будет ли налагаться штраф НК если в предварительном расчет КПН=75000 тенге? С какой строкой декларации они будут сравнивать со 100.00.045 или же 100.00.048??? Shocked У кого-нибудь такое было? Жду ответов, PLZZZZ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #18 Чт Фев 01, 2007 16:47:33 Сообщить модератору   

    Crazy говорит:
    А теперь вопрос будет ли налагаться штраф НК если в предварительном расчет КПН=75000 тенге? С какой строкой декларации они будут сравнивать со 100.00.045 или же 100.00.048??? У кого-нибудь такое было? Жду ответов, PLZZZZ

    не будет. строка 48.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Чт Фев 01, 2007 21:30:30 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    не будет. строка 48.

    Обоснуйте, плиз. Я сегодня спросила мельком у бухгалтера по налогам в аудиторской фирме (не у аудитора), она сказала "строка 45", хотя я склоняюсь больше, что "строка 48".
    Видимо здесь действительно без ссылок на НПА не обойтись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Фев 02, 2007 07:44:57 Сообщить модератору   

    "Видимо здесь действительно без ссылок на НПА не обойтись." Вот именно этого я уже второй день добиваюсь, у кого-нибудь есть точные ссылки на НПА или только догадки? Меня шеф торопит с 100. формой, мне или нужно что-нибудь по-быстрому на вычеты придумать или :kill:

    Добавлено спустя 12 часов 1 минуту 51 секунду:

    стадии подготовки декларации по КПН %) Crying or Very sad Surprised или :kill:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lora
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вс Фев 04, 2007 16:07:51   

    [b]Для Crazy [/b]
    Оговорюсь сразу номера строки в ф.100.00 не знаю,так как сама из года в год сдаю ф.110.00. В подобных ситуациях обращаюсь к Правилам заполнения (ведения)лицевых счетов,а ещё конкретнее к приложению к ним: "Перечень данных из форм налоговой отчётности,подлежащих отражению в лицевом счете налогоплательщика.." В Перечне есть графа "Номер строки,из которой сумма переходит к начислению(уменьшению) в лицевой счёт налогоплательщика"
    P.S. В 2004г. это было так: 100.00.049 минус 101.01.004 минус101.02.005 Может сориентируетесь.Нового "Перечня" на сегодня у меня нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #22 Вт Мар 04, 2008 16:12:35 Сообщить модератору   

    Здраствуйте можно узнать, при расчете КПН 30% исчисляются от итогового дохода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Вт Мар 04, 2008 18:09:58 Сообщить модератору   

    30% берется от налогооблагаемого дохода. Итоговый доход - это доход в бух.учете, а между бух. и налоговым учетом есть разница и в каждом отдельном случае отклонение свое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Чт Дек 11, 2008 09:07:07 Сообщить модератору   

    А если по состоянию на 1 января 2009 года удет переплата КПН то штраф будет или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Чт Дек 11, 2008 09:25:33 Сообщить модератору   

    ЕкатеринаН говорит:
    А если по состоянию на 1 января 2009 года удет переплата КПН то штраф будет или нет?

    Штраф зависит от суммы заявленных авансовых платежей, но не от переплаты. У Вас еще есть время дозаявить авансовые до 20 декабря, даже если окажется что авансовых больше, переплату используете в счет погашения следующих платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Чт Дек 11, 2008 09:40:43 Сообщить модератору   

    Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста кто знает, Мы ТОО открылись в июле этого года. В июле сдали Ф101.04 по КПН пустографку. 2008 год. закрывается с убытком. Я так понимаю мне нужно будет сдать годовую форму 101.03(убыточная) до 31 марта 2009г., да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Чт Дек 11, 2008 09:48:36 Сообщить модератору   

    Sabina2205
    До 31 марта вы сдаете ф 100.00, а потом в течении 20 дней ф 101.03. Можете, конечно, сдать ф 100.00 и пораньше, но 101.03 все равно сдаете в течении 20 дней после того, как отправите ф 100.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Чт Дек 11, 2008 09:51:59 Сообщить модератору   

    Котеночек
    А сейчас мне ничего не нужно отправлять, так? Всмысле в декабре? И когда я буду сдавать Ф 100.00 я в течении 20 дней должна сдать 101.03 и все?
    А вы не знаете, что сейчас с расчетами авансовых платежей надо или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Чт Дек 11, 2008 10:17:35 Сообщить модератору   

    Сейчас ничего не отправляете. У вас ведь убыток.
    Sabina2205 говорит:
    И когда я буду сдавать Ф 100.00 я в течении 20 дней должна сдать 101.03 и все?

    Да.
    Sabina2205 говорит:
    А вы не знаете, что сейчас с расчетами авансовых платежей надо или нет?

    В смысле сейчас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Чт Дек 11, 2008 10:19:06 Сообщить модератору   

    ну сышала, что хотят отменить расчет авансовых платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Чт Дек 11, 2008 10:22:42 Сообщить модератору   

    Sabina2205
    Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Кстати, до 20 января еще 101.01 не забудьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Дек 11, 2008 10:44:33   

    Sabina2205 говорит:
    ну сышала, что хотят отменить расчет авансовых платежей.

    в теме поздравления с Новым Кодексом обсуждается....
    По Кодексу как я понимаю сдавать вам не обязательно расчёт авансовых, т.к. там написан предел СГД, когда возникает обязательство по этому расчёту. А у вас вообще начало работы, да ещё и убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Чт Дек 11, 2008 12:01:44 Сообщить модератору   

    Уважаемые прфи,скажите пожалуйста,если у нас в этом году намечается убытом мы в 100ф-заполняем строки 100.29.008и100.29.010 и прописываем там сумму кпн которую мы платили,и в 29 приложении 100.29.008 и 100.29.010-то же самое -скажите это все что надо заполнять и или еще какие нибудь строки должны быть задействованы???Подскажите пожалуйста

    Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:

    народ,подскажите,кто нибудь,я не разберусь сама-в первый раз одной трудновато. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Дек 11, 2008 12:52:14   

    *МАКС*
    Вы за какой год Декларацию изучаете-заполняете? Если за 2008ой - там другие приложения, 29- Отчёт о Доходах-расходах....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Чт Дек 11, 2008 12:54:51 Сообщить модератору   

    за 2009 просто я пока не очень разбираюсб в новой 7-ой версии 100 и поэтому пршу помощи на примере старой версии а там подгоню под новую,помогите кто нибудь.

    Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:

    помогите кто нибудь,ау люди-или такие вопросы еще рано задовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Дек 11, 2008 13:24:13   

    *МАКС* говорит:
    за 2009

    Shocked
    *МАКС* говорит:
    такие вопросы еще рано задовать?

    не то что бы рано, но просто как вопросы не очень понятны, для начала Правила заполнения "штудировали"? может бы несколько сумбурно сформулированы вопросы, и никто ж в уме не помнит номера строки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Чт Дек 11, 2008 13:28:54 Сообщить модератору   

    извените,в смысле 100ф-за2008год которую я буду делать до 31марта 2009года,да правило смотрела,то чтопонела,то и написала,а о правильности того что я понела и наисала я у Вас и спрашиваю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Чт Дек 11, 2008 13:45:23 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!

    Я незнаю, впервые пишу сообщение на этом сайте, извиняюсь если не так,
    вопрос, у меня такой, мы за год в аван.платежах указали сумму 250000 тыс с января по декабрь (общая сумма 101.01 и 101.02), и т.о. доходов не было, вот теперь мы можем сдать доп с уменьшением, и какой месяц нужно будет указать?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Дек 11, 2008 13:57:47   

    как Гость говорит:
    вот теперь мы можем сдать доп с уменьшением, и какой месяц нужно будет указать?

    Вам зачем? Вы не хотите платить сумму до 20/12? Сейчас можно только откорректировать сумму до 20/12, а если вы её заплатили - смысла в корр-ке нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Чт Дек 11, 2008 14:59:52 Сообщить модератору   

    скажите : 100ф-за2008год которую я буду делать до 31марта 2009г ,у нас убыток в этом году- в 21 приложении 100.21.008 и 100.21.010-мы прописываем суммы того года,сюда -скажите это все что надо заполнять или еще какие нибудь строки должны быть задействованы??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Дек 11, 2008 15:14:56   

    *МАКС*
    а знаете, что ещё помогает форму "освоить", если заполнять в электронном виде, ставить авторасчёт, там всякие строки переносятся автоматом в нужные места...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Чт Дек 11, 2008 15:17:42 Сообщить модератору   

    Мара
    мы оплатили всю сумму которую указали в авансах, но посколько доходов не было, думала что можно уменьшить, т.к. в будущем году авансы будут исходить из предыдущего ведь, так пожалуйста мне уменьшение возможно или нельзя.

    и еще, мы оплатили неризидентам сумму указанную на их счете за услугу в августе месяце, договора нет, и инвойс (с/ф) они хотят выставить в марте 2009г., скажите пожал, мы здесь должны будем сдать 101.06, и не опаздали ли мы со сроками сдачи, когда его необходимо было представить, и как посоветуете далее быть по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Чт Дек 11, 2008 15:34:32 Сообщить модератору   

    Мара
    мы оплатили всю сумму которую указали в авансах, но посколько доходов не было, думала что можно уменьшить, т.к. в будущем году авансы будут исходить из предыдущего ведь, пожалуйста, скажите мне уменьшение возможно или нельзя.

    и еще, мы оплатили неризидентам сумму указанную на их счете за услугу в августе месяце, договора нет, и инвойс (с/ф) они хотят выставить в марте 2009г., скажите пожал, мы здесь должны будем сдать 101.06, и не опаздали ли мы со сроками сдачи, когда его необходимо было представить, и как посоветуете далее быть по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Чт Дек 11, 2008 16:43:09 Сообщить модератору   

    Статья 109. Поступление и выбытие фиксированных активов
    2. Выбывающие фиксированные активы уменьшают стоимостный баланс соответствующих подгрупп (по I группе) или стоимостный баланс II, III и IV групп:
    при реализации, передаче в финансовый лизинг - на стоимость реализации;
    при передаче в качестве вклада в уставный капитал - по стоимости, определяемой в соответствии со статьей 106 настоящего Кодекса;
    при изъятии имущества учредителем, участником - по стоимости, определенной участниками сделки;
    при списании, утрате, уничтожении, порче, потере, в случаях страхования фиксированных активов - по стоимости, определяемой исходя из суммы страховых выплат, выплачиваемых страхователю страховой организацией в соответствии с договором страхования, в иных случаях - по остаточной стоимости, определенной в налоговых целях (по I группе);

    Я не поняла. По какой стоимости я должна списать если ОС не застраховано.

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

    что-то я с шрифтом переборщила Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Чт Дек 11, 2008 18:12:37 Сообщить модератору   

    мы оплатили всю сумму которую указали в авансах, но посколько доходов не было, думала что можно уменьшить, т.к. в будущем году авансы будут исходить из предыдущего ведь, пожалуйста, скажите мне уменьшение возможно или нельзя.

    и еще, мы оплатили неризидентам сумму указанную на их счете за услугу в августе месяце, договора нет, и инвойс (с/ф) они хотят выставить в марте 2009г., скажите пожал, мы здесь должны будем сдать 101.06, и не опаздали ли мы со сроками сдачи, когда его необходимо было представить, и как посоветуете далее быть по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Чт Дек 11, 2008 19:46:19 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!

    Я незнаю, впервые пишу сообщение на этом сайте, извиняюсь если не так,
    вопрос, у меня такой, мы за год в аван.платежах указали сумму 250000 тыс с января по декабрь (общая сумма 101.01 и 101.02), и т.о. доходов не было, вот теперь мы можем сдать доп с уменьшением, и какой месяц нужно будет указать?
    мы оплатили всю сумму которую указали в авансах, скажите плеиз уменьшение возможно или нельзя.

    и еще, мы оплатили неризидентам сумму указанную на их счете за услугу в августе месяце, договора нет, и инвойс (с/ф) они хотят выставить в марте 2009г., скажите пожал, мы здесь должны будем сдать 101.06, и не опаздали ли мы со сроками сдачи, когда его необходимо было представить, и как посоветуете далее быть по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Чт Дек 11, 2008 21:02:08 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    вопрос, у меня такой, мы за год в аван.платежах указали сумму 250000 тыс с января по декабрь (общая сумма 101.01 и 101.02), и т.о. доходов не было, вот теперь мы можем сдать доп с уменьшением, и какой месяц нужно будет указать?
    мы оплатили всю сумму которую указали в авансах, скажите плеиз уменьшение возможно или нельзя.

    До 20 декабря можете сдать доп с минусом только по той сумме, которая приходится на декабрьский платеж.

    как Гость говорит:
    мы оплатили неризидентам сумму указанную на их счете за услугу в августе месяце, договора нет, и инвойс (с/ф) они хотят выставить в марте 2009г., скажите пожал, мы здесь должны будем сдать 101.06, и не опаздали ли мы со сроками сдачи, когда его необходимо было представить, и как посоветуете далее быть по этому вопросу.

    Вопрос: Вы КПН у источника выплаты удержали? Перечислили?
    И еще вопрос: Вы сумму перечисления когда собираетесь на вычеты брать, в этом году или в следующем?
    Хотя и инвойс они Вам будут выставлять в марте следующего года, боюсь, что обязательства по уплате налога у Вас уже наступили, а раз так, то и 20 октября должны были сдать 101,06. Дело в том, что здесь не вижу возможности взять обязательства по уплате КПН позже, чем произошла выплата дохода нерезиденту.
    Посмотрите в налоговом кодексе:

    Статья 181. Порядок и сроки перечисления подоходного налога у источника выплаты
    1. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в государственный бюджет:
    1) по начисленным и выплаченным суммам дохода — в течение двадцати рабочих дней после окончания месяца, в котором производилась выплата;

    2) по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты — в течение десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу......

    Статья 182. Представление налоговой отчетности
    Налоговые агенты обязаны ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором возникло обязательство по удержанию подоходного налога у источника выплаты, представлять в налоговые органы по месту регистрации расчет по подоходному налогу у источника выплаты.

    Налоговые агенты обязаны не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором доходы нерезидента отнесены на вычеты, представить в налоговые органы по месту регистрации расчет по подоходному налогу у источника выплаты.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Чт Дек 11, 2008 22:47:44 Сообщить модератору   

    Anka
    на 1 мой вопрос , сегодня в налоговой ответили, что можно дать уменьшение по аван.платежам до 20декабря, если не было доходов, почти на всю сумму. ?

    а по 2 вопросу, получается мы опоздали с 101.06 сдачей, тогда, можно ли будет пока не отнасить их на вычет, а оставить как аванс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Чт Дек 11, 2008 23:33:30 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    оставить как аванс
    .Вы же не начислили обязательства, а была только предоплата за работу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Пт Дек 12, 2008 00:22:49 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    на 1 мой вопрос , сегодня в налоговой ответили, что можно дать уменьшение по аван.платежам до 20декабря, если не было доходов, почти на всю сумму. ?


    Это в какой такой налоговой Вам сказали? может быть имели в виду " почти всю сумму за декабрь уменьшить можно" это только и можно - а подругому никак...

    Ксюшка222 говорит:
    Вы же не начислили обязательства, а была только предоплата за работу.


    Вот как раз при Выплате и возникает обязательство по КПН перед бюджетом до 20 след за мес выплаты, а при Начислении возникает обяз-во по НДС .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Пт Дек 12, 2008 00:53:09 Сообщить модератору   

    Вот Ян правильно все написал.
    По первому вопросу читайте внимательно ст. 126 п.8 Вы вправе давать корректировку только на предстоящие платежи.
    Я не советую слушить кого бы то ни было в НК, если все ясно прописано в налоговом кодексе. Слова к делу не пришьете. Или Вы просто недопоняли.

    По 2 вопросу. В приведенной цитате нет понятий выплаченных авансов (выплаченных, но не начисленных!), я специально Вам привела нужное место из статьи 181. ТО есть Вы по-любому попадаете под пункт первый. И далее по тексту... У Вас уже произошло обязательство по уплате КПН. Значит, далее абзац первый ст. 182.

    Это мое мнение. Вам решать. Видите, у нас есть и другие мнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Пт Дек 12, 2008 13:39:59 Сообщить модератору   

    скажите : 100ф-за2008год которую надо будет делать до 31марта 2009г ,у нас убыток в этом году- в 21 приложении 100.21.008 и 100.21.010-мы прописываем суммы того года,сюда -скажите это все что надо заполнять или еще какие нибудь строки должны быть задействованы??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Пт Дек 12, 2008 15:46:50 Сообщить модератору   

    скажите : 100ф-за2008год которую надо будет делать до 31марта 2009г ,у нас убыток в этом году- в 21 приложении 100.21.008 и 100.21.010-мы прописываем суммы того года,сюда -скажите это все что надо заполнять или еще какие нибудь строки должны быть задействованы???

    похоже такникто и не ответит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пт Дек 12, 2008 17:59:10 Сообщить модератору   

    *МАКС* я отвечу, как сумею, дайте мне время до завтра. (Если кто-нибудь еще не опередит). Надо открыть декларацию 100 за 2008 год. У меня старая версия, по которой все нормально уходит, и пока нужды не было обновлять, но там нет ф. 100 - 2008 г.
    Вас же не устроит ссылка на 2007 год, вдруг там изменения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Пт Дек 12, 2008 18:17:54 Сообщить модератору   

    'Anka'-меня все устроит,можно по старой версии,как вам удбнее мне главное суть уловить,чтоб самой сделать,в первый раз делаю,а спросить не у кого,спасибо что помогаете Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Пт Дек 12, 2008 18:26:02 Сообщить модератору   

    Вот вижу САМ... МАКС... и думаю: какие мужики молодцы - в бухгалтерию подались Smile (У меня у самой сын 22 года пошел в ГБ - на хвосте у меня висит)
    А тут МАКС (и САМ тоже) - девушка... Shocked
    Девченки, смелые у Вас ники Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #57 Пт Дек 12, 2008 18:35:29 Сообщить модератору   

    Smile ну это так,первое что в голову пришло,ну не то чтобы супер,думаю сойдет.Кстати я ровестница вашего сына,но в отличии от него у меня нет знакомых бухов и от этого тежеловато одной работать.(если что меня Саша зовут)

    Добавлено спустя 56 секунд:

    Smile ну это так,первое что в голову пришло,ну не то чтобы супер,думаю сойдет.Кстати я ровестница вашего сына,но в отличии от него у меня нет знакомых бухов и от этого тежеловато одной работать.(если что меня Саша зовут)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Пт Дек 12, 2008 18:40:22 Сообщить модератору   

    Если что, моего сына тоже Саша зовут :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Пт Дек 12, 2008 23:50:15 Сообщить модератору   

    У Вас по итогам года получились убытки.
    Теперь вопрос: какие обязательства были взяты по авансовым платежам КПН? Я подчеркиваю: не сколько заплатили по факту, а сколько было начислено согласно расчетам ф. 101.01 и 101.02(101.03)!
    Многие неопытные бухгалтера именно в этом моменте путаются!
    Вот эту сумму начисления и ставим в строку 100.21.08 В (Эта сумма автоматом переносится в строку декларации 100.00.052)
    Автоматически посчитается сумма излишне уплаченного налога. Она в Вашем случае будет равна сумме авансовых платежей из строки 100.21.08 (Формула расчета написана в самой форме) И уже эта сумма автоматом пойдет в строку декларации 100.00.054.

    Скажу сразу, что разносятся суммы авансовых платежей (строка 100.00.052) на л/счет после подтверждения сумм авансовых платежей налоговым инспектором, т.е. Вы сразу не увидите переплату на л/счете.

    С удивлением обнаружила, что не могу вставить цифру в приложение 100.21.08. Ничего понять не могу. У Вас получается поставить сумму авансовых платежей? Может, у меня обновление ЭФНО некорректно произвелось? Кто-нибудь еще сталкивался с этим?

    Собственно убытки в той сумме, которая подлежит переносу на следующий год отражаются в строке 100.00.044. А перенос убытков с предыдущих налоговых периодов отражаются в приложении № 12, доп. форма к строке 100.12.003. Сумма автоматически отразится в строке декларации 100.00.046
    Был у Вас перенос убытков с прошлых лет?
    Если что непонятно – переспрашивайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Сб Дек 13, 2008 14:14:47 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,спасибо что помогаете,у нас в 2007г прибыль была,а в 2008 убыток,а вот если у нас в 2009г будет прибыль мы эту сумму убытка полностью переносим в (старое)27приложение?А если по истечению трех лет у на будет прибыль но она не сможет перекрыть убыток 2008года то тогда мы 207 приложение больше заполнять не будем?сумма обнуляется или как,а в 100 это где нибудь показывается?И еще вопрос например у на и в 2009 г -2010г-убыток будет мы общую сумму убытка за 2008-2009-года в 27 приложении показываем??
    Вот с этим у меня и проблемы,не понимаю Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Сб Дек 13, 2008 15:49:31 Сообщить модератору   

    Саша, отвечу, как смогу попозже. Сейчас есть срочная работа.
    А может быть кто-нибудь меня опередит Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Вс Дек 14, 2008 23:15:57 Сообщить модератору   

    Пример – 2008 год убыток 30000 тенге.
    Приложение № 12, доп форма к строке 100.12.003 указываем в графе В – 2008 год
    графа С – пусто (нет убытков, переносимых с 2007 года и ранее)
    графа D – минус 30000 тенге
    Так как вся сумма по срокам переноса подлежит переносу на следующие периоды, в графу Е также ставим минус 30000.
    Вот если этот убыток тянулся бы с 2005 года, мы бы эти 30000 поставили бы в графу F – он бы исчез у нас из расчетов с истечением срока переноса.
    Но согласно нового налогового кодекса убытки будут переноситься на 10 лет.

    В декларации за 2009 год Вы точно также будете заполнять первую строку – за 2008 год.
    Вторая строка, графа В – 2009 год. Графа С - ставим минус 30000 (это убыток, перенесенный из 2008 года). Далее смотрим результат 2009 года. Если получаем убыток, ставим его в графу D с минусом. Например, минус 20000 тг. В графу Е теперь поставим минус 50000 тенге, т.е. мы далее переносим общий убыток 2 лет.
    Если в 2009 году получили прибыль 20000 тенге, в графу D ставим плюс 20000. А переносу подлежит только минус 10000 тенге. Они у нас перейдут на 2010 год.
    Если в 2009 году получим прибыль более 30000 тенге, ставим ее в графу D c плюсом.
    Т.к. сумма граф С и D в этом случае положительная (т.е. убыток перекрылся доходом, полученным в отчетном году), в графе Е выставим 0. Он проставится там автоматически – попробуйте сами. Дальнейшего переноса убытков с предыдущих периодов больше не будет.

    В каком месте, что не ясно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #63 Пн Дек 15, 2008 23:06:00 Сообщить модератору   

    спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ,вы мне так помогли, Rose -после такого разьяснения(все по полочкам разложили)-стыдно еще что-то спрашивать,попробую дальше сама разобраться-еще раз большое СПАСИБО за помощь!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Пн Дек 15, 2008 23:23:05 Сообщить модератору   

    ЗДраствуйте, подскажите пожалуйста сколько процентов КПН должны платить ИП общеустановленный - 30% или 10%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кан Таня
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пн Дек 15, 2008 23:25:41   

    Gulmirka говорит:
    ЗДраствуйте, подскажите пожалуйста сколько процентов КПН должны платить ИП общеустановленный - 30% или 10%?

    ип 10%, тоо 30%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Вт Дек 23, 2008 12:03:19 Сообщить модератору   

    сегодня была в налоговой но никто так и не смог обьяснить нужно ли КПН платить ИП если доход годовой составляет 600000. :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Вт Дек 23, 2008 12:13:56 Сообщить модератору   

    милона
    Если ИП на ОУР, то да. 10% от 600000 тг. будет 60000 тг, но не КПН, а ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Вт Дек 23, 2008 16:29:41 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухи,такой вопрос-вот у меня в этом году убыток,а за 2007 год прибыль и кпн мы начислили например100000,а в 2008году-мы когда в 1с начисляем кпн за 2008го проводками7710-3110 мы туда поставим эти 100000???ведь за 2008год кпн небыло с убытка его же не считают?подскажите как правильно?

    Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:

    господа,отзовитесь-не знаю как быть уже конец года?подскажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #69 Вт Авг 25, 2009 12:00:58 Сообщить модератору   

    Помогите, пожалуйста. Наша фирма (резидент РК) получает от российской фирмы (резидента РФ) спонсорскую помощь в евро. На основании ст. 85 п.1 подп. 16 это доход в виде безвозмездно полученного имущества. В кодексе указано, что доходы из источников за пределами РК, получаемые ЮЛ-резидентом, т.е. нашей фирмой, подлежат налогообложению в порядке с разделом 4 и гл. 27. Почитала и поняла это все так: мы оплачиваем КПН в размере 15%, сдаем годовой и оплачиваем налоги. Так это или нет? авансовые платежи мы не производили, т.к. образовались в 2008 г. Большое спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Вт Авг 25, 2009 12:36:59   

    Женя говорит:
    мы оплачиваем КПН в размере 15%,

    ?
    не забывайте закон о введении посмотреть, а то и правда заплатите 15%КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz