Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Физическое лицо хочет сдать квартиру юридическому лицу. Нужно ли открывать ИП?
    Физическое лицо купил себе импорт меб...
    Нужно ли выписывать и заносить счет-фактуру на физ лицо в Приложение 7 Ф 300?
    Выписывали счета-фактуры на частное л...
    Должно ли физическое лицо сдавать 240 форму, если арендатор - юр.лицо?
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли выписывать счет-фактуру на физическое лицо     
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Окт 11, 2010 17:31:51 Сообщить модератору   

    Я тут мимо проходил говорит:
    а что пробелы запрещены, а несоблюдение нумерации наказуемо?

    по темам пробежалась, оказывается все допустимо: и пробели и сбои в нумерации. Спасибо. Эх, а так все красиво было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Пн Окт 11, 2010 23:46:06   

    Здравствуйте ,по теме понятно,что на частное лицо можно не выписывать счет-фактуру,а если все таки предоставляет РНН,Ф.И.О и просит счет-фактуру и накладную,не будет ведь ошибкой, как я поняла все таки выписать и если допустим физ.лицо не дает РНН , а только Ф.И.О как будет правильно написать в накладной просто "частное лицо" или могу указать Ф.И.О без РНН и выдать только расходную накладную без выдачи счет-фактуры,заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Вт Окт 12, 2010 00:56:11 Сообщить модератору   

    ol4ik1904 говорит:
    если все таки предоставляет РНН,Ф.И.О и просит счет-фактуру и накладную,не будет ведь ошибкой, как я поняла все таки выписать

    Не будет.
    Если будете выписывать счет-фактуру, то конечно лучше указать ФИО, чем "частное лицо". Но по большому счету, такие счета-фактуры никого не колышат, потому что по ним НДС в зачет никто относить не будет, а вы в реестре счетов-фактур их отражать тоже не будете. Так что для камерального контроля они е существуют. Думаю, и проверяющих они интересовать по перечисленным причинам не должны.
    То же самое касается и накладной.
    Поэтому, если физическое лицо счет-фактуру не просит, то вполне достаточно накладной, и что вы там напишите ФИО или "частное лицо" - абсолютно неважно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Окт 12, 2010 01:33:37   

    Спасибо огромное Рита!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Дек 15, 2010 12:34:53   

    Здравствуйте уважаемые!
    Как я поняла из выше написанного, с-ф не обязательно выдавать каждому физ.лицу, отлично! Накладную я могу сделать одну за день на всю сумму, тоже отлично! А как быть с ПКО, его я могу создать за день на всю сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Вт Янв 25, 2011 13:15:47   

    Добрый День!
    подскажите пожалуйста, если ТОО выписывет только накладную, и ее не отражает в 7приложение, то тогда оборот в 300ф в какой строке указывать в 300,00,001 VI за наличный расчет? я правильно делаю выводы, значит обороты по 7 приложение не обязаьельно дожны равняться суммам в 300ф к начислению?

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    подскажите еще комиссия банка в 8прил, не указываем так как нет сч.ф, в 300ф в какой строке нужно указать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Сен 12, 2013 10:21:24   

    Здравствуйте! Уважаемые профи! Подскажите пожалуйста, мы то же реализуем товары на частное лицо, я делаю реализацию, счет фактуру нет, у меня оборот по реализации 300.00.001 строка за 2013г. будет больше приложении 300.07 верно да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1506 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Сен 12, 2013 10:30:26 Сказали Спасибо❤   

    Да, будет расхождение на сумму реализации частным лицам

    Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:

    Дополню свой ответ, у нас в феврале 2013 пришло уведомление с такой формулировкой :
    В ходе проведения камерального контроля Вами в нарушение Правил составления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) № 611 от 25.12.2008 г. допущено некорректное заполнение ФНО 300.00 за 1, 2, 3 кварталы 2012 г., в связи с чем Вам необходимо устранить данное расхождение. за первый квартал 2012 г. - третий квартал 2012 г.
    съездили в налоговую, выяснилось, что у нас расхождения по этим строкам, написали ответ с указанием сумм по кварталам и причинам несоответствия и сдали в канцелярию, до сих пор нас не трогают по этому вопросу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Сен 12, 2013 11:03:27   

    спасибо понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рushkin
    Коллега
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Сен 12, 2013 13:58:16   

    Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)
    Цитата:
    39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.


    Даже если и выписывается счет-фактура на физическое лицо, в реестре не отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Сен 12, 2013 14:25:54   

    Да логично ИИН не будешь же требовать с каждого покупателя

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bota2012
    Резидент Баланса
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Вт Сен 17, 2013 14:14:19   

    bagira говорит:
    подскажите еще комиссия банка в 8прил, не указываем так как нет сч.ф, в 300ф в какой строке нужно указать?


    Добрый день!
    У меня тоже такая беда. Расхождения по КПН и НДС в части приобретения,
    не идет на сумму комиссии банка, которую взяла на вычеты , на комиссию банка нету счетфактуры,
    как объяснить в налоговой, что предоставить? Карточку счета 7211 (комиссия банка) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Вт Сен 17, 2013 15:23:40   

    bota2012 говорит:
    У меня тоже такая беда.
    .
    bota2012, это не беда. Я в банк ничего не предоставляла. Просто включила услуги банка в строку 300.00.16 (товары и услуги, приобретенные без НДС) и написала пояснительное письмо. Претензий не было со стороны налоговиков.

    Добавлено спустя 47 секунд:

    Lola говорит:
    Я в банк ничего не предоставляла.
    - не в банк, конечно, а в налоговую. Извиняюсь за описку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz