Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Камеральный контроль
    камеральный контроль 71
    Камеральный контроль
    Камеральный контроль по СН за 2014 год. ИП на ОУР.
    Камеральный контроль по ф.320.00 и 300.00 за 3 кв.2010г.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Камеральный контроль - неправильно внесли в ф.307 неплательщиков НДС     
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 11, 2007 14:53:29 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=75796#75796

    Вам приходило уведомление после камерального контроля о том, что неправильно заполнили ф. 307, т.к. внесли в нее с-ф неплательщиков НДС??? Все уведомления подобной категории у нас никогда не содержали подобную ошибку...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VIOLA
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 11, 2007 15:08:13 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    Вам приходило уведомление после камерального контроля о том, что неправильно заполнили ф. 307, т.к. внесли в нее с-ф неплательщиков НДС??? Все уведомления подобной категории у нас никогда не содержали подобную ошибку...


    У нас обычно ошибку выдает либо вследствии действительно неправильно указанного РНН либо когда указан РНН филиала предприятия...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 11, 2007 15:14:07 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    Вам приходило уведомление после камерального контроля о том, что неправильно заполнили ф. 307, т.к. внесли в нее с-ф неплательщиков НДС??? Все уведомления подобной категории у нас никогда не содержали подобную ошибку...


    В самом начале появления камерального контроля приходили... Причем в уведомлениях было такое количество листов, что мы всегда удивлялялись расточительности НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ladybird
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Апр 26, 2007 13:43:34 Сообщить модератору   

    У меня похожая ситуация,
    я высылала реестр с неплательщиками, теперь пришло уведомление о том что по ним фальшивые свид-ва о постановке на учет по НДС
    подскажите, как теперь их убрать из уже высланного реестра, дополнительньый реестр? с минусом или как?
    пожалуйста...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Апр 26, 2007 16:24:06 Сообщить модератору   

    Созвонитесь со своим НК и объясните ситуацию, они скажут что делать. Возможно будет достаточно просто письма (указанные в Уведомление налогоплательщиками не стоят на учете по НДС и т.д.) с приложением копий их с-ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Апр 26, 2007 17:52:48 Сообщить модератору   

    Ladybird говорит:
    подскажите, как теперь их убрать из уже высланного реестра, дополнительньый реестр? с минусом или как?
    пожалуйста...

    Фальшивые? Или "не указаны"? Вы что, из головы свидетельства придумывали?

    Реестр с видом отчетности "дополнительный". Нумерацию строк ставите ту же, что и в ошибочных строках. Сумму минусом.
    Основание: "Правила составления реестра счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода (отчетного квартала) (форма 307.00)"
    Правила... говорит:
    3) в случае необходимости удаления счетов-фактур в разделе «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F, а в графах G, H, I и J отразить суммы, отражённые в соответствующих графах Реестра, в который вносятся изменения, с противоположными знаками;


    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:

    Tata, а что вы указываете в колонках "номер и серия свидетельства по НДС" по неплательщикам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ladybird
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Апр 26, 2007 22:28:37 Сообщить модератору   

    ошиблась с формулировкой - "свидет-во фиктивное",
    ставила рнн и нули, сумма без НДС, облагаемый оборот - 0, сумма ндс =0, и как корректировать - РНН оставить, пробелы вместо номера св-ва, а суммы, тоже пробелы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tata
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 26, 2007 22:49:16   

    Elis, я пустые поля оставляла, где пишется серия и номер св-ва.
    ну и облагаемый оборот и НДС нули ставила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 26, 2007 23:01:34 Сообщить модератору   

    Tata говорит:
    Elis, я пустые поля оставляла, где пишется серия и номер св-ва.
    ну и облагаемый оборот и НДС нули ставила.

    У меня тоже приходило подобное Уведомление, причина в иом, что ставите нули, а надо просто не заполнять эти поля (оборот и НДС). На это Уведомление нам сказали писать письмо по типу объяснительной с обязательством впредь не допускать подобных ошибок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Апр 27, 2007 10:59:35 Сообщить модератору   

    Танкист Сема говорит:
    1. Включать или нет СФ без НДС в ф.307 ?
    Налоговики уже несколько раз писали письма по предмету вашего спора...а уж сколько давали разъяснений-статей в ББ, и числа несть...сначала они требовали включать ВСЕ СФ в ф.307...потом, когда захлебнулись в куче ненужной инфы и отчет "Пирамида" стал цеплять всякую ерунду из форм 307, да еще и тормозить из-за строк без НДС, они сыграли обратно....

    тоже на днях получил 2уведомления за сент2006 и за 3кв2006 отправил доп формы пока все тихо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Апр 27, 2007 15:24:05 Сообщить модератору   

    объясните пожалуйста: Пришло уведомление по 307 ф. за 2006 г. Написано, что неправильно определена сумма НДС. Все пересчитала - нашла копейки-по 1 тенге туда-сюда (округления), а значение поля (Лист В: I 001 - я понимаю, что итог) стоят миллионы. Что делать? Где искть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Апр 27, 2007 16:51:13 Сообщить модератору   

    а какой срок дается для исправления допущенных ошибок ? в уведомлении не сказано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ladybird
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Апр 27, 2007 17:17:24 Сообщить модератору   

    десять дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 27, 2007 17:40:58 Сообщить модератору   

    Налоговый Кодекс говорит:
    Статья 31. Уведомление органов налоговой службы по исполнению налогового обязательства
    ...
    2. Виды уведомлений ограничиваются нижеперечисленными видами и направляются налогоплательщику в следующие сроки:
    7) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности;
    ...
    4-1. Уведомление, предусмотренное подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи, подлежит исполнению налогоплательщиком в течение тридцати рабочих дней со дня вручения (получения) ему (им) уведомления.


    Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:

    Kira_mass говорит:
    объясните пожалуйста: Пришло уведомление по 307 ф. за 2006 г. Написано, что неправильно определена сумма НДС. Все пересчитала - нашла копейки-по 1 тенге туда-сюда (округления), а значение поля (Лист В: I 001 - я понимаю, что итог) стоят миллионы. Что делать? Где искть?

    Еще раз внимательно пересчитать, вдруг действительно ошиблись. Если все правильно, идти в налоговую к инспектору, разбираться.
    Напишите и отметьте в канцелярии письмо, что "на уведомление такое-то отвечаем... проверено... ошибок не обнаружено..."

    Ф307.00 вручную заполнялась или выгрузка из программы?
    Если из ПО, то сохраните в Excel и еще раз проверьте, не полагаясь на глазки и калькулятор.

    А какая точная формулировка в уведомлении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Апр 30, 2007 11:45:56 Сообщить модератору   

    Неправильно определена сумма НДС.
    дальше наши данные, вид декларации, период
    Номер строки: Лист В: I 001
    Описание ошибки: Неправильно определена сумма НДС
    Значение поля: Сумма

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Апр 30, 2007 11:54:17   

    Kira_mass говорит:
    Описание ошибки: Неправильно определена сумма НДС

    А если посчитать вручную, выходит нужная сумма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пн Апр 30, 2007 14:04:17 Сообщить модератору   

    дали 10 дней на изменение законов арифметики ? ню, ню...

    Из за того, что в арифметике существует закон - "Сумма округления НЕ РАВНА округлению суммы", то и сумма НДС в зачет по ф.307 НЕ БУДЕТ равна сумме НДС в зачет по ф.300...математический пример мне даже и приводить лень, ибо это задачка для 2-й дошкольной группы д/ясли-сада...

    однако проверочные процедуры сервера СГДС об этом не знают...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Май 02, 2007 13:21:48 Сообщить модератору   

    В том то и дело, что выходит-оборот по преобретению по 307 умножамем на 15% получается сумма НДС по 307 ф. А о том, что сумма НДС в 307 ф. не обязательно должна быть равна сумме в 300 ф. это давным давно ясно. Она может быть меньше, но не больше. Это же реестр выписанных счетов-фактур, а не реестр чеков. Чеки я сюда не пишу. Кстати и налоговики мне это подтверждали, правдо устоно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz