Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    На какого контрагента отражать полученные электронные билеты (авиа, ж/д)?
    в какой строке 300ф отражать жд билеты и авиа билеты?
    Как отразить в формах 100 и 300 реализацию товара нерезиденту?
    Электронные АВР , дата совершения оборота , 100.00 как отразить.
    Как правильно оприходовать билеты?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно отразить электронные билеты в Формах 300 и 100     
    Suremon
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июл 10, 2008 15:59:36   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=128338#128338

    Здравствуйте!
    Все внимательно прочитала, но нигде не встретила ответа на свой вопрос.
    Есть договор с ТОО на бронирование, покупку билетов, в эту фирму я оплачиваю за билеты.
    Вопрос вот в чем: в билете выделен НДС и стоят реквизиты перевозчика, в часности АО Эйр Астана, деньги же за оплату уходят в ТОО, которое занимается продажей. в ф.300.05.06(доп.форма) я указываю АО Эйр Астана, в тоже время накладную на авиабилеты выписывает ТОО. Как закрыть ТОО и АО? А дальше будет ф.100, прил.12, чье РНН ставить ТОО или АО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yuriy S
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Окт 06, 2008 12:25:17 Сообщить модератору   

    ТОО в этом случае является посредником, т.е выкупает этот билет у Эйр Астана и перепродает Вам. ТОО дает счет фактуру от себя, его РНН Вы и должны указывать во всех формах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniy
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Дек 06, 2009 16:07:19 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожулуйста, сотрудник летит в командировку счет-накладная выдаваемая после оплаты за билеты перечислением будет являтся счет-фактурой, или мне НДС брать по электронным билетам по приезду командировочного со всеми соответствующими документами т.е. посадочным талоном, оплату я прикладываю выписку как факт оплаты, а этот счет-накладную не учитывать в 8 пр. ф 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Дек 06, 2009 19:58:37   

    Yevgeniy
    Счет-накладная это не счет-фактура, она в приложении 8 не отражается. НДС берете по по электронным билетам, при обязательном наличии посадочного талона, по дате вылета, прилета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Дек 10, 2009 20:29:36   

    У меня тоже счет накладная. Теперь хочу взять в зачет на основании билета в котором указана НДС. Подскажите пожалуйста в Ф.300.08. указываю номер авиабилета и РНН Эйр Астаны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Дек 10, 2009 22:07:34   

    В 300.08 приложении отражаются только СФ.
    Сумма по билетам и НДС отражается в строке 300.00.012 III А , в которой указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса;
    Ответ НК http://balans.kz/viewtopic.php?p=282141#282141
    из Сборника «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству», сообщение 34 .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniya
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Ноя 21, 2012 14:03:49 Сообщить модератору   

    Добрый день. У меня похожа ситуация. Первый раз отправляю директора в командировку (ну в смысли я никогда раньше не сталкивалась с командировками). Как и в первом посте у меня счет накладная идет от ТОО "В" (они являются перекупщиками) им мы и платили по банку за билеты. А ниже, в этой же счет-накладной выделено в квадратик, что НДС относить на перевозчика АО Эйр-Астана. Как быть ? А в посте № 2 пишут, что во всех формах нужно указывать посредника. Ничего не поняла ... Surprised
    И еще вопрос, я эту счет-накладную приходую у себя в 1С, как услуги сторонних организаций? Или же в авансовом отчете списываю сразу на 7210 и опять же на Эйр астана или на ТОО "В" ... Поясните пожалуйста. Если есть подобная тема могли бы вы меня перенести туда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    danna123
    Резидент Баланса
    Спасибки: +58 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 28, 2013 12:10:32   

    ТОО покупает билеты у посредников, а не у перевозчика. Расходы на билеты берет на вычеты. В приложении ФНО 100, чей РНН указывать - перевозчика или продавца.
    Если ж-д билет, то как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Янв 28, 2013 12:53:08 Сказали Спасибо❤   

    danna123 говорит:
    ТОО покупает билеты у посредников, а не у перевозчика. Расходы на билеты берет на вычеты. В приложении ФНО 100, чей РНН указывать - перевозчика или продавца.

    Предлагаю:
    Расходы на проезд(стоимость билетов) к месту служебной командировке и обратно относятся к компенсациям при служебных командировках и согласно ст.101 НК РК ,относятся на вычеты и отражаются в стр.100.00.024,ф.100.00(2012 г.).
    В Налоговом регистре, к данной строке,отражаются Ф.И.О работников и расходы по проживанию,суточные, проезд ,прочие расходы т.е.РНН и БИН посредника и перевозчика не указывается и не требуется.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    danna123
    Резидент Баланса
    Спасибки: +58 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Янв 28, 2013 14:06:58   

    esiphi,
    спасибо.
    А не могли бы вы уточнить, для полной моей уверенности, какая это строка в ФНО 100 за 2010г. и 2011г.
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 06, 2013 09:49:26   

    Yevgeniya говорит:
    Добрый день. У меня похожа ситуация. Первый раз отправляю директора в командировку (ну в смысли я никогда раньше не сталкивалась с командировками). Как и в первом посте у меня счет накладная идет от ТОО "В" (они являются перекупщиками) им мы и платили по банку за билеты. А ниже, в этой же счет-накладной выделено в квадратик, что НДС относить на перевозчика АО Эйр-Астана. Как быть ? А в посте № 2 пишут, что во всех формах нужно указывать посредника. Ничего не поняла ...
    И еще вопрос, я эту счет-накладную приходую у себя в 1С, как услуги сторонних организаций? Или же в авансовом отчете списываю сразу на 7210 и опять же на Эйр астана или на ТОО "В" ... Поясните пожалуйста. Если есть подобная тема могли бы вы меня перенести туда.

    Добрый день, у меня такая же ситуация, подскажите пожалуйста. При оплате за билет через банк.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алма73
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Фев 22, 2013 13:48:27   

    Добрый день!
    В отрар тревел сегодня ответили, чтобы мы билеты сажали на авиакомпанию, а не на них. Потому что указаны реквизиты Эйр (илиСКАТ). Значит, все-таки на перевозчика заносить билеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz