Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Несвоевременная оплата НДС от полученных услуг от нерезидента, отражение в приложении 300.05
|
|
#1 Сб Янв 08, 2011 23:39:41
|
|
|
В 3 квартале были получены услуги от нерезидента, которые не были отражены в 300 форме,в приложении 300.05, соответственно НДС не был уплачен в бюджет до 15.11. Можно исправить ситуацию следующим образом?
1. Отправить доп. 300 форму за 3 квартал, заполнить приложение 300.05 строка 300.05.001 - 921 344, строка 300.05.002 - 110 561, строка 300.05.003 - 0.
Оплатить НДС на 105104, в очередной 300 за 1 квартал 2011 года указать в приложении 300.05.006 опллаченную сумму НДС и взять ее в зачет?
Или возможны другие варианты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вс Янв 09, 2011 17:42:42
|
|
|
Оксана говорит: |
Оплатить НДС на 105104, в очередной 300 за 1 квартал 2011 года указать в приложении 300.05.006 опллаченную сумму НДС и взять ее в зачет?
Или возможны другие варианты? |
Почему за 1 кв 2011, вы уже 4 кв 2010 сдали? Там сначала надо отразить, как подлежащий уплате за предыдущие периоды. А потом уже в 1 кв 2011 возьмете уплаченную в зачет. Пеня конечно будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вс Янв 09, 2011 18:02:27
|
|
|
Нет 4 кв. еще не сдан, и в этом периоде тоже будет облагаемый оборот, но т.к. оплата пройдет в 1 кв. за 3,4, кв. то взять в зачеть смогу только в 1 кв. Вы оплату производите на 105104?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Янв 09, 2011 18:06:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да, на 105104. Я имела ввиду, что в зачет конечно в 1 кв 2011, но не забудьте его отразить и в 4 кв 2010 (там где обороты за прошлые периоды), нам просто уведомления приходили по этому поводу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Янв 24, 2011 16:23:26
|
|
|
Дорбрый день!
Не знаю, как правильно исправить ошибку.
В декабре 2009г совершили сделку с нерезидентом РК(физ.лицо). Оплатили денежные средства согласно договора. В отчете (ф.300.00.за 4кв.2009г) не было заполнено приложение 300.05. и не оплачен НДС. В 2010году оплатили НДС и пеню.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Янв 28, 2011 16:11:21
|
|
|
Добрый день!Подскажите плиз, у меня были в 3 квартале услуги от нерезидентов,я их не показала в 3квартале и НДС заплатилапозже 13.01.11г ,как быть дальше?сдать доп.отчет и когда я могу взять НДС в зачет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|