Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    НДС закрытие счетов 1420 и 3130 в налоговом и бухгалтерском учете
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
    Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?
    Как в ОСВ выравнять НДС (1420,3130) и лицевым счетам?
    1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.1     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Фев 09, 2011 18:02:08 Сообщить модератору   

    Уважаемы профи , подскажите где проблема?
    При формировании экспресс-проверки ведения учета выдет след. ошибки :
    Результат проверки: Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно.
    Возможные причины: "- Установлена дата актуальности учета, которая меньше даты конца проверки.
    - Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
    - Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
    - Неверно указан счет НДС в документах"
    Рекомендации: "- Ввести недостающие операции по бухгалерскому учету (Операции - Операция (бухгалерский и налоговый учет))
    - Ввести недостающие движения по регистрам НДС (Операции - Корректировка записей регистров)
    - Изменить дату актуальности учета так чтобы она была больше даты конца проверки и перепровести документы" Счет Регистр накопления Документ Сумма по данным бух.учета Сумма в подсистеме НДС
    1420 Корректировка НДС к возмещению Закрытие месяца 00000000009 от 31.08.2010 23:59:59 212 139,1

    Что это может быть ? Перепроверила все документы , не могу поянть где ошибка Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Фев 10, 2011 08:38:06 Сообщить модератору   

    Посмотрите, у вас есть дкумент, корректирующий НДС от 31.08.2010, на сумму 212 139,1 тг?
    Скорее всего Вы ввели этот документ вручную, а товара, с которого пришел данный НДС нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Фев 10, 2011 09:52:59 Сообщить модератору   

    У меня всего 3 операции вручную:
    1.Удержала сумму подотчета у сотрудника (проводок по НДС нет)
    2.Удержание по сотовой связи ( проводок по НДС нет)
    3.Комиссия банка без НДС.
    Такие операции делаю ежемесячно ,проблем не возникало.
    Подскажите в каком еще направлении смотреть? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Фев 10, 2011 10:34:02 Сообщить модератору   

    Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421. Посмотрите еще проводки по закрытию месяца августа, почему-то там автоматом скорректировался НДС. Может быть были выписаны лишние счет-фактуры?

    Posted after 5 minutes 10 seconds:

    Senator_I говорит:
    Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421.

    Насчет этого, это в идеальном варианте Smile А вот насчет корректировки по закрытию месяца проверьте, почему она образовалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Фев 10, 2011 11:26:17 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421.

    Извините ,я не совсем поняла смысл? Embarassed

    И как проверить закрытие ? у меня в осв по счету 7210 появилась статья:
    НДС не принятый к зачету 212 139,10
    Если я туда проваливаюсь ,то выхожу на закрытие месяца (((

    Posted after 23 minutes 24 seconds:

    Yahoo! У меня все получилось ,исчезла эта сумма.
    Не знаю что было , но сняла все документы по реализации и приходы по ним и перепровела )))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Фев 10, 2011 13:28:04 Сообщить модератору   

    Здорово, вероятно какой-то документ просто неправильно провелся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Апр 08, 2011 16:14:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите возникшую проблему.
    При экспресс проверке по разделу НДС-Сверка счетов 1420 и 3130 выходит ошибка при разноске НДС на товары импортируемые с РФ.
    Последовательность опреации такая.
    1 Поступление импорт 06.07.2010г. от Даты выписки счет фактуры
    2 Заявление о вввозе 26.07.2010г. На основании поступления делает проводки Дт 1420 Кт 3310
    3 На основании заявления Регистрация прочих операции проводка такая же на сумму НДС и увеличивает сумму поставщика
    4 Операцей введенной вручную проводка Дт3310 Кт 3130 на сумму НДС
    Экспресс проверка выдает ошибку
    3130 НДС основание Заявление в подсистеме НДС на сумму НДС по импорту кредит .оборот
    3130 НДС основание Оперция Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот
    1420 НДС к возмещению Заявление Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот
    по оборотке 1420 2 раза садится НДС по импорту Заявление и Регистрация прочих опреации

    Вт орой вопрос 01.01.2010
    01 января 2010 операцией начисляю НДС на остатки ОС сняли с учета по НДС, Дт 2410 Кт 3130
    Оплачиваю начисленный НДС
    01 марта встали на учет по НДС . Начисляю операцией Дт 1420 Кт 2410 пишет ошибку в Экспресс проверке в разделе сверка
    Что сделано неправильно
    Прикрепляю лист


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest

      

    #8 Пн Июн 13, 2016 17:38:21 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    при экспресс проверке выдает ошибку: Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС
    поступление услуг от нерезидента, облагаю ндс, сделала проводки в регистрах накопления (НДС), и всеравно выдает ошибку по 3130.
    Подскажи пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz