Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Корректировка авансовых платежей по КПН
    Вебинар 21 октября 13:00. Корректировка авансовых платежей по КПН в 2013 году
    Расчет авансовых платежей по КПН
    Занижение авансовых платежей по ф. 101.01
    расчет авансовых платежей по ИПН
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корректировка авансовых платежей по КПН     
    smoke
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Дек 10, 2006 21:07:43 Сообщить модератору   

    Подскажите, могут ли оштрафовать за непредоставление декабрьского уточненного расчета по КПН, если доход оказался меньше чем предполагалось или если он больше, но не превышает на 20% сумму уплаченных авансовых платежей?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Дек 10, 2006 22:43:27 Сообщить модератору   

    За непредоставление декабрьского уточненного расчета по КПН (а точнее дополнительного расчета авансовых платежей) вас оштрафовать не могут, т.к. предоставление данного расчета, это ваше право, а не обязанность. Цитирую НК:
    Статья 126. Исчисление суммы авансовых платежей говорит:

    8. Налогоплательщик вправе в течение налогового периода представить дополнительный расчет сумм авансовых платежей за предстоящие месяцы налогового периода, за исключением сумм авансовых платежей, подлежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период.


    А оштрафовать вас могут только за следующее, цитирую КоАП:
    Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет говорит:

    4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более десяти процентов - влечет штраф в размере семидесяти процентов от суммы превышения фактического налога.


    Т.е. если по результатам годовой декларации Ф100 исчисленный КПН будет более чем на 10% (важно: 10%, а не 20%) превышать сумму ранее задекларируемых авансовых платежей, то вам могут начислить штраф в размере 70% от суммы превышения.
    Если доход окажется меньше, чем предполагали, то ни о каком штрафе не может быть и речи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    smoke
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Дек 11, 2006 12:14:03 Сообщить модератору   

    Спасибо, Elis. Вы мне очень помогли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Дек 12, 2006 02:07:30 Сообщить модератору   

    Всегда пожалуйста...
    Только вот что-то я забеспокоилась в связи с формулировкой КоАП, которую я привела в посте (2). Цитату взяла с диска БухгалтерПроф. Написано - редакция 07/07/2006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айя
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Дек 13, 2006 10:05:02 Сообщить модератору   

    Ну всё таки же нужно ли предоставить доп.расчет, если сумма дохода ниже заявленного (заявили доход, а оказался убыток). И разница очень большая. Подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Ср Дек 13, 2006 11:07:16 Сообщить модератору   

    Айя говорит:
    Ну всё таки же нужно ли предоставить доп.расчет, если сумма дохода ниже заявленного (заявили доход, а оказался убыток). И разница очень большая. Подскажите пожалуйста.

    нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Дек 13, 2006 22:56:02 Сообщить модератору   

    Почему нет? Очень даже да. Зачем платить лишние авансовые платежи еще и декабре, если ожидается убыток. Допик отправить до 20.12.06 с минусом на сумму, которую нужно было заплатить в декабре. Главное не забыть письмо отправить по почте в догонку (п8ст126)
    Тут дело не в обязательнсти формы, а в возможности лишный раз не авансировать государство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Дек 14, 2006 02:21:05 Сообщить модератору   

    Т.е. желательно. Но если не предоставили, а по итогам года доход получился ниже заявленных авансовых платежей - то не оштрафуют.
    А вот про письмо - это Зина правильно напомнила. А то некоторые Расчет предоставляют, а про письменное обоснование, указанное в ст.126 п.8 НК, забывают.

    Зина, у вас есть последняя редакция КоАП? Если есть, то гляньте мой (2), (4) посты, какая же все-таки формулировка правильная? 10% или 20%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Дек 14, 2006 09:23:01 Сообщить модератору   

    Насчет 20% это можно прочитать в изменениях с 2007 года 20% и 40 вводится в действие с 2007 года, а пока 10 и 70

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Дек 14, 2006 09:27:16 Сообщить модератору   

    Зина говорит:
    Почему нет?

    потомучто нигде не написано что да. Smile
    в остальном (7,8) согласен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Чт Дек 14, 2006 12:17:23 Сообщить модератору   

    Сегодня ходила нарочно сдавать корректировку расчета авансовых платежей на 2006 г по одной фирме, сложилось такое впечатление, что сотрудники налоговых органов выжимают все соки с приходящих, так как благодаря электронной почте, их становиться все меньше.

    Но вывод для себя сделала!

    Если сдаете доп.форму электронно, несите параллеьно письмо в НК РК (обоснование согласно ст. 126 п 8 НК РК). При проверке пригодиться....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Дек 14, 2006 17:14:14 Сообщить модератору   

    а зачем письмо-обоснование на увеличение платежей? или у Вас идет речь только об уменьшении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Чт Дек 14, 2006 17:20:44 Сообщить модератору   

    arina говорит:
    а зачем письмо-обоснование на увеличение платежей?

    потомучто
    Julija говорит:
    (обоснование согласно ст. 126 п 8 НК РК). При проверке пригодиться....


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Дек 14, 2006 17:23:56 Сообщить модератору   

    8. Налогоплательщик вправе в течение налогового периода представить скорректированный расчет сумм авансовых платежей за предстоящие месяцы налогового периода с письменным обоснованием причин корректировки, за исключением сумм авансовых платежей, подлежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период.

    Так вправе, а не обязан... или я неправильно понимаю

    Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:

    ничего не пойму,если я сдаю допик 101.04...на увеличение аван. платежа за декабрь.. то я письмо должна нести.. с обоснованием, что доход выше...глупо как-то получается....
    подал расчет, оплатил сумму.... все ровно ....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Чт Дек 14, 2006 17:33:06 Сообщить модератору   

    вправе сдать расчет!
    а если будет сдавать расчет -письмо обязательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Дек 14, 2006 20:28:47 Сообщить модератору   

    Про письмо только узнала, если в прошлом году подавала доп.расчет на увеличение, можно сейчас отнести письмо, в какой форме, кому, инспектору?

    А если реализация произошла после 20 декабря, которая значительно повысит КПН, тогда что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Дек 14, 2006 21:08:52 Сообщить модератору   

    arina говорит:
    ичего не пойму,если я сдаю допик 101.04...на увеличение аван. платежа за декабрь.. то я письмо должна нести.. с обоснованием, что доход выше...глупо как-то получается....
    подал расчет, оплатил сумму.... все ровно ....

    Точно глупо, поэтому, наверно, эти письма с 01.01.07 отменяют.

    ЛяЛя говорит:
    можно сейчас отнести письмо, в какой форме, кому, инспектору?

    Ляля, письма сдаются в канцелярию. Письмо можно отправить и позже,думаю наказать за это будет сложно. Напиши в свободной форме. Так, мол, и так, мною был отправлен доп расчет в связи с тем,что торговля упала, конкуренты заели и т.д. Smile В связи с п.8 статьи 126 уведомляю вас об этом в письменном виде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Дек 14, 2006 21:41:03 Сообщить модератору   

    Где-то на форуме уже обсуждалось, что задержались с письмом ненадолго, буквально на несколько дней, причем справками с больницы обложились - все-равно начислили штраф (сейчас не найду - поиск плохо работает).

    Хотя, наверное, это все-таки от налоговой зависит. И в КоАП статьи такой нет - за непредоставление письменного обоснования. К термину "налоговая отчетность" его же не пришьешь.

    arina говорит:
    А если реализация произошла после 20 декабря, которая значительно повысит КПН, тогда что?

    Тогда все. Вы, как бухгалтер, должны все предусмотреть и спланировать. Если проведете реализацию декабрем, поимеете штраф. По возможности провести январем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Пт Дек 15, 2006 09:25:03 Сообщить модератору   

    arina говорит:
    ничего не пойму,если я сдаю допик 101.04...на увеличение аван. платежа за декабрь.. то я письмо должна нести.. с обоснованием, что доход выше...глупо как-то получается....
    подал расчет, оплатил сумму.... все ровно ....

    Ваши предложения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Дек 15, 2006 10:26:35 Сообщить модератору   

    была только что в НК, принимают допик только в бумажном виде, а на письме штампик, оплатить авансовые КПН в 2007 с пеней.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Дек 15, 2006 21:37:46 Сообщить модератору   

    ???
    Какой-какой штампик???

    Что значит - принимают только в бумажном виде? Кто вам запретит отправить в электронном?
    И почему вас заставляют платить авансовые платежи не сейчас, а только в 2007 году и начислением пени за просрочку платежа?

    arina говорит:
    ничего не пойму,если я сдаю допик 101.04...на увеличение аван. платежа за декабрь..

    И еще, перестаньте называть Расчет на корректировку авансовых платежей "допиком", т.к. допики - это любая налоговая отчетность
    поданная дополнительно к очередной. Запутаете нас совсем...

    И почему тут вдруг пошла речь о форме 101.04 - "Расчет сумм предполагаемых авансовых платежей по КПН по вновь созданным налогоплательщикам"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Дек 15, 2006 23:21:47 Сообщить модератору   

    столько эмоций.... Smile
    называют так, потому что это и есть дополнит.форма...
    а 101.04 потому что действительно фирма только в этом году открылась и другой для нее не предусмотрено
    штамп о принятии стоит, текст "оплатить в 2007" и подпись начальника отдела

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Сб Дек 16, 2006 16:29:45 Сообщить модератору   

    а оплатить скорректированный доход до какого числа надо???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cardeliya
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Сб Дек 16, 2006 16:36:40   

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста: если у компании имеется доход в течении 2006г, но в конце с учетом убытков из предыдущих лет получается все-равно убыток, ф.101.03 сдавать до 20 декабря или не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Сб Дек 16, 2006 16:53:23 Сообщить модератору   

    Ф.101.03 - сдаём до 20 января

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    Luxor говорит:
    а оплатить скорректированный доход до какого числа надо???


    Желательно сразу после доп. сдачи Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cardeliya
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Дек 16, 2006 17:15:59   

    Не поняла: до 20 января по-моему сдаем 101.01?
    а до 20 декабря нужно сдать доп.расчет к той форме, которая сдавалась после декл. ф.100. у меня была ф.101.03, но в течение 2006г появилась прибыль, которая в конце перекроется убытками с прошлых лет, я запуталась Surprised и не знаю подавать мне скорректированный расчет на доход (без учета убытков)за 2006г или не надо, т.к в итоге он (доход) в конце года перекроется убытками из прошлых лет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Дек 18, 2006 11:39:47 Сообщить модератору   

    Цитата:
    а оплатить скорректированный доход до какого числа надо???

    до 20 декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Дек 19, 2006 00:25:03 Сообщить модератору   

    arina говорит:
    столько эмоций....
    называют так, потому что это и есть дополнит.форма...
    а 101.04 потому что действительно фирма только в этом году открылась и другой для нее не предусмотрено
    штамп о принятии стоит, текст "оплатить в 2007" и подпись начальника отдела

    Хорошо, если вас так раздражают эмоции, то давайте без них.
    по пунктам.
    arina говорит:
    была только что в НК, принимают допик только в бумажном виде, а на письме штампик, оплатить авансовые КПН в 2007 с пеней.....
    1. Каким образом вас заставили сдать отчетность именно на бумажном носителе?
    2. Какие санкции бы последовали, если бы вы все-таки сдали бы отчетность в электронном виде?
    3. Какие санкции последуют, если бы вы все-таки заплатите авансовые платежи вовремя, т.е. до 20 декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Вт Дек 19, 2006 09:58:35 Сообщить модератору   

    Анечка говорит:
    Ф.101.03 - сдаём до 20 января

    Ой, запарилась. Вы правы GIL
    ИМХО скорректированный расчёт подать надобно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Дек 19, 2006 10:49:15 Сообщить модератору   

    Rose эмоции меня не раздражают, просто когда читаешь чьи-то обсуждения с явной эмоциональной окраской, это не есть красиво...

    Elis,
    Просто по-человечески, как думаете, стоит ругаться с начальником отдела в НК?....Потому как практически с любыми письмами приходится идти вначале именно к ней...
    Разумеется, по закону мы все сделали правильно и вовремя...

    P.s. отчетность, первый раз сдали на бумажном носителе. Корректировку первый раз сервер не принял в электронном виде, поэтому тоже пришлось сдать на бумажном. В этот раз я не стала пытаться отправлять в электронном, взяла бумажную форму (на всяк случай) а начальница в НК сразу выложила, типа форму чтобы сдали только на бумажном.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Дек 19, 2006 12:34:58 Сообщить модератору   

    Ругаться никогда и ни с кем не нужно. Это к добру не приводит. Может, конечно, привести к нужному сиюминутному результату, но дальнейшие перспективы расплывчаты...

    Нужно хорошо знать свои права (для этого перечитать десять раз и запомнить ключевые статьи НК и КоАП) и не стесняться спокойно, но твердо их отстаивать.
    Согласна, что это больше относится к дипломатии, чем к бухгалтерии, но чего в нашей севодняшней жизни можно добиться без дипломатии...

    Я советую по возможности исключить из своей работы все визиты в налоговую. Все отчеты и выписки получать по СГДС. Если проблемы с электронной сдачей, то лучше сначала потревожить специалистов техподдержки (или нас), а только потом бежать в налоговую.

    Поскольку права Julija:
    Julija говорит:
    сложилось такое впечатление, что сотрудники налоговых органов выжимают все соки с приходящих, так как благодаря электронной почте, их становиться все меньше.


    arina говорит:
    Разумеется, по закону мы все сделали правильно и вовремя...

    В таком случае ничего не бойтесь, пеню и штрафы начислить вам они не имеют права. Когда начисляется пеня (штраф) всегда делается ссылка на НПА, пункт которого вы нарушили. Все всегда можно обжаловать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Дек 19, 2006 17:06:18 Сообщить модератору   

    так вот получается, следуя логике налоговой.. не платите сейчас, заплатите в 2007... с пеней... а штрафов вам не будет..
    и примечание такое на письме о корректировке "оплатить в 2007".
    Что лучше платить или нет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Дек 20, 2006 11:36:44 Сообщить модератору   

    Платите.
    Заплатите - вас точно никто наказать не сможет. И пени не будет.
    Не заплатите - боюсь, штампик может не и стать панацеей. Вдруг им срочно нужно будет штрафных денег в начале года дособрать, попадете под раздачу.

    Отсрочка платежа, которая не влечет за собой штраф, дается другим образом - пишется официальное письмо в налоговую с обоснованием причин отсрочки, получается официальный ответ из налоговой и печатью (не штампиком) и подписью.
    Да и зачем вам пеня?

    Встречный вопрос у меня тут закрался - а вы сами, случаем, не просили налоговую об отсрочке платежа????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Дек 20, 2006 15:23:48 Сообщить модератору   

    НУ ЧТО ВЫ... я предпочитаю оплатить и спать спокойно.... а у НК перебор платежей.. говорит не смогут до конца года использовать уже, потому и просят перекинуть на следующий оплаты.. я вообще подозреваю, что она не будет проводить наш скорректированный отчет в этом году.. иначе мне же после 20-го декабря уведомление вывалится в ЭФНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Дек 20, 2006 16:43:59 Сообщить модератору   

    Я отправила допик на увеличение элетронкой, но в НК просили платить в 2007г с пеней. По поводу превышения- сам инспектор меня поправил, что допускается не 10% , а 20% превышения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arina
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Дек 20, 2006 17:04:29 Сообщить модератору   

    значит..у Вас такая же история...платить в 2007 попросили.. а район какой Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Дек 20, 2006 23:29:01 Сообщить модератору   

    а если в авансовых нули, то на сколько допускается превышение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Дек 20, 2006 23:38:00 Сообщить модератору   

    1. Читаем пост (2) этой ветки, потом можно прочитать пост (9) и (35).
    2. Везде замечаем волшебную цифру 10
    3. Умножаем 0 на 10 и получаем сумму КПН, который можно начислить по итогам года без начисления штрафных санкций.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Дек 20, 2006 23:42:01 Сообщить модератору   

    Ну это логично, получается то есть нельзя превысить вообще!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Дек 20, 2006 23:48:08 Сообщить модератору   

    Конечно логично.
    А превысить-то оно конечно можно, только после этого надо будет штраф заплатить в размере 70% от суммы превышения, т.е. то всей суммы начсиленного КПН.
    И можно спать спокойно.
    А проще было бы подать скорректированный расчет до 20 декабря.

    Встречный вопрос - а как это вы подали изначально нулевые авансовые платежи? Вы в принципе на прибыль не расчитывали? А зачем тогда работать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Дек 20, 2006 23:51:19 Сообщить модератору   

    После регистрации форму 101.04 подали пустографку. Сейчас получается что за 3 месяца были движения денег, но в итоге приход=расход. Но возможно, что будут поступления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Дек 20, 2006 23:58:45 Сообщить модератору   

    До 20 декабря у вас была возможность подать расчет.

    Ну и причем тут движение денежных средств? Отношение к доходам и вычетам (и следовательно к исчисленному КПН) они имеют только косвенные. Вам же это уже разъясняли недавно в одной ветке.
    В нашей стране - метод начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Дек 21, 2006 00:03:03 Сообщить модератору   

    Но вот вопрос, ведь если будут деньги, которые поступили и не были потрачены на то по чему идет вычет, то идут в доход???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Дек 21, 2006 00:09:43 Сообщить модератору   

    Еще раз читаете здесь пост (4)
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=33111#33111

    Все вопросы по теме задавать в той ветке.
    Эта - только для вопросов по корректировке авансовых платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz