Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Арендуем авто у сотрудника без возмещ...
    Нужен ли акт выполненных работ от сотрудников, у которых арендуем авто?
    Как вести учет если арендуем у сотрудника автомобиль?
    Купили авто у ФЛ нерезидента, какие налоги удержать?
    как правильно удержать аллименты с сотрудника?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Арендуем авто у сотрудника, как в 1-С 8-ке через доп. начисл. показать , чтобы удержать 10% ИПН?     
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Дек 07, 2010 17:47:34 Сообщить модератору   

    Аренда авто у сотрудника как в 8-ке через начисление сделать. Пыталась сделать , но не получается. ? чтобы удержать ИПН 10% у физ лица. Аренда авто ежемесячно 10 000тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Дек 07, 2010 18:08:09   

    1. Делаете документ поступление ТМЗ и УСЛУГ стандартно, показываете аренду. Контрагента создаете по фамилии сотрудника и подключаете к справочнику физ. лиц-Ваш Сотрудник.
    2. Меню Зарплата - налогообложение - расчет налогов при поступлении активов и услуг. В документе в пункте документ основание выбираете поступление ТМЗ и услуг оформленное на вашего сотрудника далее Рассчитать (в командной панели документа). ИПН рассчитан. Проводим документ и ВСЕ Smile

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

    Документ "поступления услуг" сделает проводку: 7110-3310 - 10000
    Документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг": 3310-3120 - 1000

    Ну далее РКО 3310-1010 -9000

    Если у сотрудника имелись переходящие вычеты по ИПН документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" - это зафиксирует, тогда сумма ИПН может быть и меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Дек 07, 2010 18:16:24   

    Shurik
    Это сотрудник.
    Sovetovna
    Откройте документ "Начисление зарплаты работникам организации" и начислите ему 10000 Тг., но
    надо будет добавить вид начисления например "Аренда транспорта" и заполнить его правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 07, 2010 22:20:22 Сказали Спасибо❤   

    М!!!! Да!!!! И тогда аренда автотранспорта будет включена в расчет средней з-п, например при начислении больничных или отпускных. Тем более, что в данном случае заключается с сотрудником договор об аренде транспортных средств отличный от трудового договора.
    И позвольте поинтересоваться, "Начисление зарплаты работникам организации" - будет проводиться через 3350???? НЕТ конечно!!!!

    Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:

    Хотя в 8 и начисление "Аренда" посадить можно, и указать какими налогами облагается и на счет начисления 3310 или 3397 посадить. Я всегда стараюсь идти малой кровью и более логическим путем.

    Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:

    И из справки программы 1 С
    1. Документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» используется при приобретении активов и услуг у физических лиц и предназначен для:

    исчисления и регистрации сумм индивидуального подоходного налога;
    исчисления и регистрации сумм социального налога.
    Документ может быть заполнен на основании следующих документов: «Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление НМА» и «Поступление доп. расходов».

    2. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»
    Производит начисление зарплаты. В документе обязательно указывается месяц, в котором производится начисление зарплаты. Документ позволяет вносить и рассчитывать как плановые начисления (в конце месяц), так и разовые начисления (в течение месяца).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадя
    Сертификат CAP
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Дек 08, 2010 09:04:32   

    в расчет ср. зп не включается. я делаю как советует VFrol и считаю так правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Дек 08, 2010 09:35:04 Сообщить модератору   

    VFrol
    Я пыталась сделать как Вы писали. Но у меня не получается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Дек 08, 2010 09:35:05   

    А я делаю как советует Shurik,
    Поступление ТМЗ и услуг - услуга аренда, затем на основании - расчет налогов при поступлении
    Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)
    Shurik говорит:
    Я всегда стараюсь идти малой кровью и более логическим путем.

    Согласна
    Считаю, что стоит совмещать начисление работникам (з/плату) по ТД и оказание этими же работниками услуг по гражданскому договору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Дек 08, 2010 09:36:44 Сообщить модератору   

    Так как будет вернее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Дек 08, 2010 09:47:22   

    Мелена говорит:
    Считаю, что стоит совме

    простите "не стоит совмещать"

    Sovetovna
    Это вам решать, мое мнение, что да, так вернее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Дек 08, 2010 09:52:54   

    Sovetovna
    Утро доброе .
    1.Создать новый вид начисления - "Зарплата-Настройка начислений-Виды начислений" ,
    заполнить в нем все правильно : способ расчета - "фиксированной суммой".
    на закладке "Учет" - заполнить способ отражения и учет налогов.
    2. Создаем новый документ , "Начисление зарплаты"
    Выбираем сотрудника , вид расчета , сумму.
    Кнопку "Рассчитать" , проводим.
    3. Делаем полный расчет зп.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Дек 08, 2010 10:01:20 Сказали Спасибо❤   

    VFrol
    но это же не зарплата
    зачем смешивать все в одну кучу
    и как тогда это начисление сядет в 300? придется создавать еще один док - регистрация прочих операций... в целях НДс, да? смысл?
    А потом, в последующих каких-либо отчетах, придется всегда выбирать, что з/плата, а что аренда, допустим, в тот же Отчет о движении ДС - эта сумма должна будет сесть в статью Платежи поставщикам и подрядчикам, а по вашему - сядет в З/плату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Дек 08, 2010 10:18:47 Сказали Спасибо❤   

    Мелена
    Не буду спорить , убедили.
    Sovetovna
    Действительно через ГПХ правильнее .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Дек 08, 2010 10:20:56 Сообщить модератору   

    Мелена
    Жму спасибку! Все таки Ваша взяла

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    VFrol
    Вас тоже хочу поблагодарить! Жму спасибку!

    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

    Мелена
    А Вы не могли мне скинуть образец договор ГПХ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Дек 08, 2010 10:35:12   

    Sovetovna
    Поищите по сайту, по-моему есть образцы, это уже другая тема (типа Аренда автотранспорта или что-либо подобное)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Дек 08, 2010 10:43:48 Сообщить модератору   

    Мелена
    А я могу выплату расходником произвести сегодняшним днем за октябрь месяц?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Дек 08, 2010 10:46:18   

    Sovetovna
    Если это "оплата поставщику" , тогда нет. Да и зачем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Дек 08, 2010 10:46:44   

    Sovetovna
    да конечно, что вам мешает - это же обычный расчет с поставщиком, начисление, конечно должны провести в октябре.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    VFrol говорит:
    Если это "оплата поставщику" , тогда нет. Да и зачем?

    простите, не поняла вас...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Дек 08, 2010 10:49:41 Сообщить модератору   

    Мелена
    Да ничисление сделала в октябре 31 октябрем, а выплату сделала 8 декабрем. Не хочу менять номерацию расходника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Дек 08, 2010 10:52:10   

    Sovetovna
    все нормально, просто до момента оплаты, у вас была Кт-задолженность и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Дек 08, 2010 10:52:41   

    Sovetovna
    вопрос не по теме, можете получить бан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sovetovna
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Дек 08, 2010 10:54:46 Сообщить модератору   

    Все я разобралась всем спасибо. Ухожу пока не получила бан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Дек 08, 2010 22:54:56   

    Sovetovna говорит:
    Я пыталась сделать как Вы писали. Но у меня не получается


    Так я не поняла у Вас получилось?
    Мадя говорит:
    в расчет ср. зп не включается. я делаю как советует VFrol и считаю так правильно.


    Обычно пользователи стараются создать новые начисления методом копирования с базисных расчетов, не обращая внимания на выделенный пункт "засчитывать как отработанное время"
    При этом не зависимо от того выделен этот пунк или нет, попробуйте например создать справку о з/п данная сумма по аренде в нем будет отображена.
    И основное
    Мелена говорит:
    простите "не стоит совмещать"

    Мелена говорит:
    Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)


    Ну и ССОРИ что не смогла присоединится к диалогу сразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июл 03, 2013 12:01:53   

    Добрый день!
    Мелена говорит:
    Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)

    я правильно поняла что сумма аренды за автомобиль у сотрудника, мы должны начисление отражать в 200ф и 300ф?

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    отсюда вопрос при камералке 100ф с 200ф, 300ф начисленные суммы где указывать в 100ф?

    Добавлено спустя 50 секунд:

    извините если не в тему...прошу модераторов исправить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Июл 25, 2013 10:26:40   

    Добрый день! провела р/о вот так
    Shurik говорит:
    Ну далее РКО 3310-1010 -9000

    теперь в регламентном отчете в строке 200.01.003 висит сумма задолжности , хотя фатичеки ее нет...
    как провести выплату чтобы данные были корректны в регламентной 200ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz