Арендуем авто у сотрудника, как в 1-С 8-ке через доп. начисл. показать , чтобы удержать 10% ИПН?
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Дек 07, 2010 18:08:09
|
|
|
1. Делаете документ поступление ТМЗ и УСЛУГ стандартно, показываете аренду. Контрагента создаете по фамилии сотрудника и подключаете к справочнику физ. лиц-Ваш Сотрудник.
2. Меню Зарплата - налогообложение - расчет налогов при поступлении активов и услуг. В документе в пункте документ основание выбираете поступление ТМЗ и услуг оформленное на вашего сотрудника далее Рассчитать (в командной панели документа). ИПН рассчитан. Проводим документ и ВСЕ
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Документ "поступления услуг" сделает проводку: 7110-3310 - 10000
Документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг": 3310-3120 - 1000
Ну далее РКО 3310-1010 -9000
Если у сотрудника имелись переходящие вычеты по ИПН документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" - это зафиксирует, тогда сумма ИПН может быть и меньше.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Дек 07, 2010 18:16:24
|
|
|
Shurik
Это сотрудник.
Sovetovna
Откройте документ "Начисление зарплаты работникам организации" и начислите ему 10000 Тг., но
надо будет добавить вид начисления например "Аренда транспорта" и заполнить его правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Дек 07, 2010 22:20:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
М!!!! Да!!!! И тогда аренда автотранспорта будет включена в расчет средней з-п, например при начислении больничных или отпускных. Тем более, что в данном случае заключается с сотрудником договор об аренде транспортных средств отличный от трудового договора.
И позвольте поинтересоваться, "Начисление зарплаты работникам организации" - будет проводиться через 3350???? НЕТ конечно!!!!
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Хотя в 8 и начисление "Аренда" посадить можно, и указать какими налогами облагается и на счет начисления 3310 или 3397 посадить. Я всегда стараюсь идти малой кровью и более логическим путем.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
И из справки программы 1 С
1. Документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» используется при приобретении активов и услуг у физических лиц и предназначен для:
исчисления и регистрации сумм индивидуального подоходного налога;
исчисления и регистрации сумм социального налога.
Документ может быть заполнен на основании следующих документов: «Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление НМА» и «Поступление доп. расходов».
2. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»
Производит начисление зарплаты. В документе обязательно указывается месяц, в котором производится начисление зарплаты. Документ позволяет вносить и рассчитывать как плановые начисления (в конце месяц), так и разовые начисления (в течение месяца).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Дек 08, 2010 09:35:05
|
|
|
А я делаю как советует Shurik,
Поступление ТМЗ и услуг - услуга аренда, затем на основании - расчет налогов при поступлении
Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)
Shurik говорит: |
Я всегда стараюсь идти малой кровью и более логическим путем. |
Согласна
Считаю, что стоит совмещать начисление работникам (з/плату) по ТД и оказание этими же работниками услуг по гражданскому договору.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Дек 08, 2010 09:47:22
|
|
|
Мелена говорит: |
Считаю, что стоит совме |
простите "не стоит совмещать"
Sovetovna
Это вам решать, мое мнение, что да, так вернее.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Дек 08, 2010 09:52:54
|
|
|
Sovetovna
Утро доброе .
1.Создать новый вид начисления - "Зарплата-Настройка начислений-Виды начислений" ,
заполнить в нем все правильно : способ расчета - "фиксированной суммой".
на закладке "Учет" - заполнить способ отражения и учет налогов.
2. Создаем новый документ , "Начисление зарплаты"
Выбираем сотрудника , вид расчета , сумму.
Кнопку "Рассчитать" , проводим.
3. Делаем полный расчет зп.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Дек 08, 2010 10:01:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
VFrol
но это же не зарплата
зачем смешивать все в одну кучу
и как тогда это начисление сядет в 300? придется создавать еще один док - регистрация прочих операций... в целях НДс, да? смысл?
А потом, в последующих каких-либо отчетах, придется всегда выбирать, что з/плата, а что аренда, допустим, в тот же Отчет о движении ДС - эта сумма должна будет сесть в статью Платежи поставщикам и подрядчикам, а по вашему - сядет в З/плату?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Ср Дек 08, 2010 10:20:56
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена
Жму спасибку! Все таки Ваша взяла
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
VFrol
Вас тоже хочу поблагодарить! Жму спасибку!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Мелена
А Вы не могли мне скинуть образец договор ГПХ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Дек 08, 2010 10:35:12
|
|
|
Sovetovna
Поищите по сайту, по-моему есть образцы, это уже другая тема (типа Аренда автотранспорта или что-либо подобное)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Дек 08, 2010 10:46:44
|
|
|
Sovetovna
да конечно, что вам мешает - это же обычный расчет с поставщиком, начисление, конечно должны провести в октябре.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
VFrol говорит: |
Если это "оплата поставщику" , тогда нет. Да и зачем? |
простите, не поняла вас...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sovetovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Дек 08, 2010 22:54:56
|
|
|
Sovetovna говорит: |
Я пыталась сделать как Вы писали. Но у меня не получается |
Так я не поняла у Вас получилось?
Мадя говорит: |
в расчет ср. зп не включается. я делаю как советует VFrol и считаю так правильно. |
Обычно пользователи стараются создать новые начисления методом копирования с базисных расчетов, не обращая внимания на выделенный пункт "засчитывать как отработанное время"
При этом не зависимо от того выделен этот пунк или нет, попробуйте например создать справку о з/п данная сумма по аренде в нем будет отображена.
И основное
Мелена говорит: |
простите "не стоит совмещать" |
Мелена говорит: |
Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ) |
Ну и ССОРИ что не смогла присоединится к диалогу сразу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Июл 03, 2013 12:01:53
|
|
|
Добрый день!
Мелена говорит: |
Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ) |
я правильно поняла что сумма аренды за автомобиль у сотрудника, мы должны начисление отражать в 200ф и 300ф?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
отсюда вопрос при камералке 100ф с 200ф, 300ф начисленные суммы где указывать в 100ф?
Добавлено спустя 50 секунд:
извините если не в тему...прошу модераторов исправить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Июл 25, 2013 10:26:40
|
|
|
Добрый день! провела р/о вот так
Shurik говорит: |
Ну далее РКО 3310-1010 -9000 |
теперь в регламентном отчете в строке 200.01.003 висит сумма задолжности , хотя фатичеки ее нет...
как провести выплату чтобы данные были корректны в регламентной 200ф
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|