Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие могут быть причины в 1С . Не расчитываются обязательные соц отчисения
    Акты на списания какие причины могут быть в актах на списания?
    Как быть если расхождения на 1,2 тенге в ФНО 300?
    Форма 100 приложение 100.17 строка 100.17.030 может быть расхождения?
    Забыла указать НДС в платежке. Как теперь быть и какие последствия могут быть?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расхождения в ф.100 и ОСВ. В чем могут быть причины и как исправить?     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 19, 2014 14:50:27   

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как быть....В ОСВ за год формирует по счету 5500, "Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" - 145 254,
    а ф.100 садится сумма - 101 164.Эта разница возникает из-за без% займа,% а пользование займом,ставлю в "Прочие доходы",в 1с эта сумма не должна отражаться и другая сумма это уплачен.СН,в ОСВ он идет как начисленный а в ф.100 уплаченный(СТАВЛЮ ВРУЧНУЮ) т.к база ставит начисленный.Помогите разобраться....ведь сумма в ОСВ и ф.100 в нашем случае "убыток" должны быть равны.или может я не правильно понимаю...Надеюсь на помощь.Спасибо

    Добавлено спустя 53 секунды:

    извиняюсь,может свой вопрос и не в том разделе написала....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 19, 2014 15:10:52 Сказали Спасибо❤   

    Почитайте письмо , да и в ББ про временные разницы много раз писали. Только счета учета в 1С другие.

    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:

    Извиняюсь , чуть чуть не то письмо , хотя смыл тот же и для простых организаций.
    Временные разницы возникают в Вашем случае и плюс
    - учет вычетов и доходов по ОС и НМА
    - расходы будущих периодов,
    Все они должны в бух учете отразиться на счетах 2810 или 4310 .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 19, 2014 15:29:56   

    VFrol,а как же тогда NATA1686 говорит:
    7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
    3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом

    Эти проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете.

    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

    VFrol, или я вообще не про это...

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    VFrol говорит:
    - учет вычетов и доходов по ОС и НМА

    у нас не было ОС и НМА

    Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:

    VFrol, мне кажется вы меня не правильно поняли.Мне получается,я так понимаю нужно сделать проводки на сумму % пользования займом в моем случае 39 372 и по СН,не знаю как сделать т.к в 1С начисленный,а в ф.100 надо уплаченный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 19, 2014 15:43:43 Сказали Спасибо❤   

    Если NATA1686 говорит не надо , значит не надо , но 145245 - 101164 = 44081 эту сумму отразить в бухгалтерском учете Вы должны :
    Дт 7710 Кт 4310 отложенный налог за тек.год
    Таким образом Ваше расхождение будет компенсировано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 19, 2014 15:46:35   

    VFrol, хорошо,спасибо.я просто хотела спросить, ничего страшного если есть разница между ОСВ И ф.100,"УБЫТОК"

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    а NATA1686,это я и есть Smile ,просто это мне отвечали на балансе Каимова Ольга

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    подскажите кто нибудь,пожалуйста....

    Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

    должна соответствовать сумма в ОСВ на сч.5500 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" ,с ф.100.???в нашем случае убыток

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Мар 21, 2014 14:31:04   

    Добрый день!подскажите пожалуйста в ф.100 садится сумма начисленная,а нужна уплаченная,вот уже и разница с ОСВ...так же по займу....а как быть с приложением СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ?там же все берется по ОСВ,а у меня разница на эти суммы с ф.100,тоже корректировать под ф.100?надеюсь на помощь.спасибо

    Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд:

    неужели никто не сталкивался с такой ситуацией???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Мар 21, 2014 16:23:14 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    должна соответствовать сумма в ОСВ на сч.5500 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" ,с ф.100.???в нашем случае убыток

    не должна.

    Добавлено спустя 14 секунд:

    Допускаются расхождения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 21, 2014 20:01:45   

    Омарова Д.М., спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz