Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Почему отнесенные на вычеты в Ф100 ус...
    Не правильно указан период в платежно...
    Не верно указан период перечисления п...
    Уведомление о наруш. по.ф100.00 и 30...
    В полученном уведомлении не указан налоговый период или не тот налоговый период
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Фев 15, 2008 10:08:00 Сообщить модератору   

    Вобщем получил уведомление об устранении нарушений в результате камерального контроля.

    Ошибка: Не корректно определен налоговый период по НДС...

    Встали на НДС с 01.06.2007.

    В июле сдал 300 форму с неправильно указанным периодом, а именно - указал не за июнь, а за 2 квартал.

    А обороты показал только за Июнь. В результате получились разногласия между реестром с/ф покупателей и моей 300 формой.

    Вот хотел узнать. Чтобы исправить период, нужно просто сдать допик с правильным периодом без изменений в цифрах???

    или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Фев 15, 2008 11:12:15 Сообщить модератору   

    Лучше в НК сдать заявление на отзыв отчётности и в этом заявлении указать изменённый период. Отчётность больше сдавать не надо. Работники НК изменят период самостоятельно на основании заявления. Так будет правильней

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Фев 15, 2008 11:15:11 Сообщить модератору   

    А какой формат заявления?

    Код:
    Просим Вас отозвать налоговую отчетность по форме 300.00 за 2 квартал и установить период этой отчетность Июнь 2007 года??


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #4 Пт Фев 15, 2008 12:03:11 Сообщить модератору   

    Luxor
    Нет - есть специальная форма, мне в налоговой дали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Фев 15, 2008 12:11:01 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, а что 18-значный регистрационный номер налоговой отчетности???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Фев 15, 2008 22:36:25 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    18-значный регистрационный номер налоговой отчетности

    Если сдавали через СГДС, то на уведомлении есть - входящий номер. Если сдавали не через СГДС - не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Сб Фев 16, 2008 14:07:08 Сообщить модератору   

    Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Сб Фев 16, 2008 19:27:29 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить?


    Нужно сдать допик с галочкой Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вс Мар 02, 2008 18:40:54 Сообщить модератору   

    Окончательно запутался.

    Пришел в налоговую с заявление об отзыве отчетности с изменением периода.

    На что они на меня смотрели как на дурака, мол зачем вам отзывать отчетность.

    Я говорю, потому что на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал и надо поменять период.

    На что инспектор мне ответила: с 2007 г. по ст.246 вы сами определяете период - значит раз выбрали квартал сдаете полностью за квартал и не важно, что встали только в июне. Сдайте допик, указав в нем оборот правильный за весь второй квартал, а не за июнь и все.

    Щас пытаюсь сделать допик и не могу понять, куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Причем в самом уведомлении написано - что не корректно определен налоговый период по НДС в соответствии со ст. 246 НК РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Мар 03, 2008 07:37:44 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май

    Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...
    А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?
    Luxor говорит:
    Причем в самом уведомлении написано

    Это фишка такая, написать уведомление ради уведомления...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Мар 03, 2008 10:02:35 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...


    Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам

    Цитата:
    А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?


    Это и так взяли в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пн Мар 03, 2008 10:36:50 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам

    Ну конечно же, как же я сразу не догадался...
    Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Мар 03, 2008 20:59:56 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...


    Что-то я пункта S не вижу у меня только до P.

    Блин, что же делать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Мар 03, 2008 22:46:21 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Что-то я пункта S не вижу у меня только до P

    Да е-мае, как же я не догадался, что речь о 2007-м годе...
    Ведь
    Luxor говорит:
    на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал

    Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...
    Тогда 300.04.001.P

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Вт Мар 04, 2008 00:06:15 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...


    Так в первом сообщении этой темы вся информация указана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Ср Мар 05, 2008 16:27:21 Сообщить модератору   

    А есть какие то сроки отзыва отчета и получения извещения об отзыве?
    Я уже месяц как сдала заявление, два дня назад получила извещение, но там написано : Произошла ошибка при обработке.
    Сказали поробуют еще раз, мы не виноваты это программа не работает....
    А если бы все нужно было срочно....кого поторопить, кому пожаловаться? :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Вс Мар 09, 2008 17:51:29 Сообщить модератору   

    Вобщем выяснил в чем причина нарушения.

    дело в том, что мои покупатели в своем реестре СФ(307 форма)

    Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот, в связи с этим не совпадает оборот по моей форме и по реестру СФ покупателей.

    Как можно в этом случае поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вс Мар 09, 2008 18:47:46 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот

    К письму приложить ксерокопии ваших с-фактур без НДС. Указать дату постановки на учет. Мне еще инспектор сказал обязательно дописать, что за период до постановки на учет, с-ф с НДС никому не выдавали. В доп. декларации по уведомлению это никак не отражается, отправляется пустографка с № уведомления.
    Но у вас, как я поняла, есть еще другие ошибки. Вот только их откорректируете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz