|  Заполнение ф.300 в 2010г.  Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Апр 16, 2010 14:19:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Услуги отражаете по стр. 300.00.014
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
 
 
Извиняюсь, вы правильно расуждаете указываете по стр. 300.00.016, т.к. согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Апр 16, 2010 14:22:32  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Geri
 
 
	  | Geri говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка? | 
	 
 
 
В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Апр 16, 2010 14:23:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				И если услуги банка у вас получены без НДС, а если есть с/ф по услугам банка с выделенным НДС то тогда в стр. 300.00.014.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			mamarkovaolga  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Апр 16, 2010 15:17:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				я почему то думала, что оплата услуг банка без НДС и счф переносится в строку300.00.012, так как банки не дают сч фактур без ндс
 
 
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
 
 
а вот все остальное , где в счф написано БЕЗ НДС или в зачет вы взять нге можете такую счф 300.00.016  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Апр 16, 2010 16:22:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			mamarkovaolga  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Апр 16, 2010 16:24:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ирыч говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка? | 
	 
 
 
Сорри, еще не видела, простите, за внесение путаницы  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Kotofey  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Kotofey  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			kirishik  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Апр 19, 2010 15:09:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем?    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пн Апр 19, 2010 22:19:42   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | kirishik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем? | 
	 
 
 
верно, ранее (в 2009г.) мы включали данные суммы в строку 300.00.012
 
В 2010г. Правила составления ф.300 изменились и в теме уже дано 2 ответа:
 
 
	  | Ирыч говорит: | 
	 
	
	  | 
	  согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;" | 
	 
 
 
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК. | 
	 
 
 
Только поднять глаза и прочитать их     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Снегурочка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Талочка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Май 07, 2010 22:38:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Талочка, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК | 
	 
 
.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Вт Май 11, 2010 21:20:31   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
 
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
 
Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
 
 
.
 
Перенесла ваш вопрос в нужную тему=Lu  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Вт Май 11, 2010 22:51:50  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | amur-skaya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а включить нужно же сумму с учётом ИПН? | 
	 
 
 
Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Ср Май 12, 2010 08:56:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подскажите,  суммы по приобретенным товарам, на которые имеется только фискальный чек и товарная накладная мы зангосим в стр 300.00.016  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Ср Май 12, 2010 09:13:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Lu, спасибо! Очень помогли! Спасибка прилагается!
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
 
 
Балжан76, я так понимаю, чек и товарная накладная - без НДС? Значит правильно - в строку 300.00.016.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Ср Май 12, 2010 11:36:05   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | amur-skaya говорит: | 
	 
	
	  
	  Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста: 
 
У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения. 
 
Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате. 
 
	  | Lu говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку. | 
	 
 
 
	  | amur-skaya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН? | 
	 
 
 
	  | Lu говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги". | 
	 
 
 | 
	 
 
 
Кардинально неверный ответ.
 
Сумма оборота без НДС должна указываться полностью.
 
Т.к. ИПН - это налог, удерживаемый у источника выплаты.
 
Т.е. на эту сумму вы просто заплатили меньше вашему поставщику.
 
А на расходы вы поставили же полную сумму.
 
И оборот без НДС нужно указывать полную сумму.
 
 
 
	  | Lu говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги". | 
	 
 
Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?
 
 
 
	  | amur-skaya говорит: | 
	 
	
	  
	  У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения. 
 
Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.  | 
	 
 
Сам договор еще не является подтверждением факта получения вами услуг по аренде.
 
Как минимум раз в квартал, если не хотите помесячно, вы должны с вашим директором (только не как с директором, а как с физлицом) подписывать акт выполненных работ. Он оказал услуги по аренде, вы получили. Претензий никто ни к кому не имеет.
 
 
И только на основании этих актов выполненных работ вы имеете право ставить эти затраты на расходы.
 
И именно Акт будет документом, отражающим оборот по приобретенной вами услуге. 
 
На основании которого дана проводка Дт 7210 Кт 3390. 
 
А ИПН, удержанный проводкой Дт 3390 Кт 3120, к сумме расхода, отнесенного на 7210, отношения не имеет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Ср Май 12, 2010 14:27:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"? | 
	 
 
 
Да. Это у меня что-то замкнуло. Действительно ввела amur-skaya в заблуждение. В строке "Налоги" из з/п отражается только СН. Незаслуженную спасибку удалите пожалуйста.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Ср Май 12, 2010 16:40:31   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				спасибо я так и думала  просто сомневалась жму спасибку
 
 
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
 
 
Подскажите где написано как заполнить строку 300.00.31 там с нарастающим итогом 
 
это имеется в виду весь2009+1 кв 2010г?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Пт Май 14, 2010 09:23:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доброе утро, подскажите пожалуйста товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Александра Зубова  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Сб Май 15, 2010 12:03:50   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК. | 
	 
 
 
Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. Как научиться легко разграничивать услуги "в целях полученного оборота" и "не в целях"?
 
Читаю ветку в шоке. Я услуги банка вообще по 300 форме не показываю. Если Вы показываете, тогда как Вы их оформляете в 1С?
 
"Спасибо" гарантирую!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Сб Май 15, 2010 12:57:30  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Александра Зубова говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. | 
	 
 
 
 
услуги не относятся к ст 257. а относятся в строку 300.00.16 согласно правил
 
 
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк). | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Снегурочка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Сб Май 15, 2010 15:29:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				из правил - Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан, за исключением счетов-фактур по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов
 
 
	  | Снегурочка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а в 300.08 их тоже разносить? | 
	 
 
 
в обязательном порядке  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Вс Май 16, 2010 16:14:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				а я вот в сомнениях, услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 или вообще в декларации по НДС не показывать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Вс Май 16, 2010 17:53:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | taxnur говорит: | 
	 
	
	  | 
	   услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 | 
	 
 
 
смотрим Правила составления ф.300 за 2010г.:
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  9)	 в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;  | 
	 
 
 
ТАким образом, делаем вывод, что в данной строке услуги от нерезидентов не отражаются.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Вс Май 16, 2010 19:29:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				извиняюсь, а почему именно такой вывод? я бы не сомневался, если бы там было написано "приобретенным... в Республике Казахстан" (как это четко указано в пояснении к строке 300.00.14).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Пн Май 17, 2010 09:15:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста, нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% и оборот облагаемый НДС по ставке 0%. В какой строке правильно отразить оборот по ставке 0% 300.00.014 или 300.00.016?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Пн Май 17, 2010 09:30:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Star, 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% | 
	 
 
 в строку 300.00.014 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  оборот облагаемый НДС по ставке 0%. | 
	 
 
 в строку 300.00.016  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#44  Вт Май 18, 2010 09:55:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				перечитала ветку и возник вопрос: у нас с отрудником составлен договор аренды автомобиля, по которому мы ежемесячно выплачиваем ему 50 000 тенге, начиление проходит по ведомости з/пл, где я удерживаю ИПН, отражаю в 200ф, нужно ли эти расходы отражать в 300ф  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#47  Пн Май 31, 2010 10:42:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				сейчас читаю ББ №21 за май 2010г в статье форма 300.00: отражение сч ф без НДС Г.Дорошева дает ответ: "получ сч ф от лиц, не являющихся плательщиками НДС, в форме 300.08 не указываются", а вы как считаете  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#48  Пн Авг 02, 2010 18:48:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! за предварительное решение по классификации товара было удержано с кода 106201 -8990 тг. Подскажите пож-та надо ли эту сумму указывать в строке 300.00.016?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 АФРИКА  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |