|  Россияне оказали транспортные услуги: г.Саратов - Ноябрьск. Какие возникают налоговые обязательства?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Окт 07, 2010 11:57:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Елена Т
 
Как раз о вас  подумала   
 
 
Елена, г.Ноябрьск, это РФ. Транспортная  перевозка была у них внутри. Т.е. по России.  
 
 
Знаете, у меня шеф, всегда ставит перед фактом. И заранее не обговаривает. Поэтому договора у нас пока нет. Но он сказал если нужно будет сделаем, как нужно. 
 
 
Вот и я хочу в начале все уточнить. чтобы все сделать как нужно    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Окт 07, 2010 12:31:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Жанна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Транспортная перевозка была у них внутри. Т.е. по России.  | 
	 
 
 
Если груз не был перевезен далее другим перевозчиком в РК по импорту или наоборот из РК в РФ экспортом, тогда это просто перевозка груза по РФ и данная перевозка не международная (подробнее читайте в ст. 244 и ст.192 п.1 пп.16 Налогового кодекса), просто услуги по перевозке багажа (груза).
 
В этом случае:
 
1.НДС
 
Определяемся что обязанность по оплате по НДС есть согласно ст.230 п.1 пп.2 Налогового кодекса, далее определяемся с местом оказания услуги по ст.236 - подходит п.4, что означает что местом реализации работ, услуг не признается Республика Казахстан и в соответствии со ст.232 является Вашим необлагаемым оборотом.
 
2.КПН
 
Определяемся с видом дохода нерезидента не имеющего постоянного учреждения в РК по ст.192 - не указан в перечне налогооблагаемых доходов такой вид дохода как услуги по перевозке не на территории РК, а к международным перевозкам данная услуга не относится. 
 
Не подлежит налогообложению по КПН.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Окт 07, 2010 13:07:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Елена Т
 
 
Прочитала статьи которые вы мне написала. Кое что маленько не до поняла.
 
 
1. НДС
 
Т.е. при получение от них сч.ф. с ндс 13% (в России НДС13%), я не оплачиваю в НК  за нерезидента  НДС 12%? 
 
И не заполняю приложение №5 к 300 форме?
 
 
2.КПН
 
Полученный доход, я не облагаю КПН за нерезидента? Ф.101.04 не сдаю? А просто беру как обычно на вычет, по конец года?
 
Заранее Вас, Благодарю!    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Окт 07, 2010 16:30:05   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если груз не был перевезен далее другим перевозчиком в РК по импорту или наоборот из РК в РФ экспортом, тогда это просто перевозка груза по РФ и данная перевозка не международная (подробнее читайте в ст. 244 и ст.192 п.1 пп.16 Налогового кодекса), просто услуги по перевозке багажа (груза). | 
	 
 
 
Елена Т подскажите
 
А если груз дальше перевозится другим перевозчиком, то как в этом случае?
 
Рассмотрите сразу два варианта: 
 
1) груз по импорту из РФ (экспедируется нами только по территории РФ) и 
 
2) груз экспортируется в РФ (экспедируем только территорию РФ).
 
Как тогда возникают налоги: НДС и КПН?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Окт 07, 2010 17:51:22  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Жанна говорит: | 
	 
	
	  
	  Т.е. при получение от них сч.ф. с ндс 13% (в России НДС13%), я не оплачиваю в НК за нерезидента НДС 12%?
 
И не заполняю приложение №5 к 300 форме?  | 
	 
 
 
Верно -не заполняете 300.05, так как нет НДС к оплате, связи с тем что оборот необлагаемый (НДС не облагается), но нужно указать необлагаемый оборот в строке 300.00.005.
 
	  | Жанна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Полученный доход, я не облагаю КПН за нерезидента? Ф.101.04 не сдаю? А просто беру как обычно на вычет, по конец года?  | 
	 
 
 
Да, верно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Ноя 05, 2010 11:53:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | Жанна говорит: | 
	 
	
	  
	  Т.е. при получение от них сч.ф. с ндс 13% (в России НДС13%), я не оплачиваю в НК за нерезидента НДС 12%?
 
И не заполняю приложение №5 к 300 форме?  | 
	 
 
 
Верно -не заполняете 300.05, так как нет НДС к оплате, связи с тем что оборот необлагаемый (НДС не облагается), но нужно указать необлагаемый оборот в строке 300.00.005.
 
	  | Жанна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Полученный доход, я не облагаю КПН за нерезидента? Ф.101.04 не сдаю? А просто беру как обычно на вычет, по конец года?  | 
	 
 
 
Да, верно. | 
	 
 
 
 
Елена, Здраствуйте! 
 
Хотела уточнить по 300.00.05. А разве мне их указывать в эту строку? Ведь они же получается, для Нас Подрядчики.
 
 
    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пт Ноя 05, 2010 15:16:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Верно -не заполняете 300.05, так как нет НДС к оплате, связи с тем что оборот необлагаемый (НДС не облагается), но нужно указать необлагаемый оборот в строке 300.00.005. | 
	 
 
 
Жанна, была не права, так как только облагаемый оборот согласно п.1 ст.241 является оборотом налогоплательщика получающего услуги
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Работы, услуги, предоставленные нерезидентом, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющим деятельность через филиал, представительство, являются оборотом налогоплательщика Республики Казахстан, получающего работы, услуги, если местом их реализации является Республика Казахстан, и подлежат обложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Кодексом. | 
	 
 
 
А с местом реализации мы уже определялись
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  далее определяемся с местом оказания услуги по ст.236 - подходит п.4, что означает что местом реализации работ, услуг не признается Республика Казахстан | 
	 
 
 
Поэтому указывать этот оборот в форме 300 вообще не надо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пт Ноя 05, 2010 15:35:34  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Поэтому указывать этот оборот в форме 300 вообще не надо. | 
	 
 
 
Неверно выразилась =в смысле в своих оборотах.
 
 
	  | Жанна говорит: | 
	 
	
	  
	  при занисение укажу строку 300.00.014?
 
 | 
	 
 
не так, вот строка
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость | 
	 
 
 
Вам бы правила почитать http://urist.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=62
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |