Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Дважды ошибочно отправили ф. 910 за 1...
    Поставщик выставил ЭСФ спустя 3 месяца. Какие меры можно принять?
    Если поставщик выставил с/ф в июле, а...
    Поставщик выставил штрафа за утерю та...
    Как внести корректировку в реестр с/ф. 300.08, если ошибочно была внесена с/ф?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поставщик ошибочно выставил с/ф с НДС в 2009 г., как теперь делать корректировку в 300.00?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Окт 18, 2010 10:21:55   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377277#377277

    Помогите пожалуйста разобраться в доп. форме 300.00. Поставщик ошибочно выставил с/ф с НДС, не являясь плательщиком НДС. Теперь мне нужно сдать доп., какие строки будут меняться и отразиться ли это как то на форме 100.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 18, 2010 10:40:30   

    Лайм
    Вам необходимо сдать дополнительную форму 300 с приложением 300.08. В допформе 300.08 проставите номер строки, который необходимо изменить, и сминусуете НДС в зачет, и прибавите эту же сумму к обороту.

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

    Nemo говорит:
    и сминусуете НДС в зачет,

    300.08 I и J
    Nemo говорит:
    и прибавите эту же сумму к обороту.

    300.08 Н

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Лайм говорит:
    отразиться ли это как то на форме 100.00?

    эта часть вопроса не по теме, нельзя задавать разные вопросы в одной теме. Создайте новую тему, или надите подходящую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Окт 18, 2010 10:59:12   

    Я немного не поняла:
    Nemo говорит:
    и прибавите эту же сумму к обороту.

    Nemo говорит:
    300.08 Н

    а у меня оборот в 300.08 F, а НДС в 300.08 G и H

    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

    и еще вопрос: а в самой декларации надо в каких-нибудь строках минусовать или плюсовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Окт 18, 2010 11:06:27   

    Лайм говорит:
    немного не поняла:
    Nemo говорит:
    и прибавите эту же сумму к обороту.

    получается, что сумма НДС прибавляется к общему обороту. И получится, что вы приобрели услугу или товар без НДС.

    Добавлено спустя 33 секунды:

    Лайм говорит:
    Nemo говорит:
    300.08 Н

    а у меня оборот в 300.08 F, а НДС в 300.08 G и H

    ой. простите, открыла оказывается форму за 2010 год, извините. Да вы правы

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    Лайм говорит:
    а в самой декларации надо в каких-нибудь строках минусовать или плюсовать?

    обязательно. Сумма НДС прибавите в строку 300.00.012 А, а с минусом сумму НДС в строку 300.00.012 В. Получится, что вы уменьшаете зачетную сторону, тогда сумму НДС с плюсом в строку 300.00.024.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 18, 2010 11:29:28   

    я эту сумму просто отразила в реестре, а в зачет ее не брала, эта сумма у меня стояла в строке 300.00.020, а в 300.00.021, то что касается разрешенного зачета при раздельном методе, я не указывала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 18, 2010 11:42:07 Сказали Спасибо❤   

    Лайм говорит:
    я эту сумму просто отразила в реестре, а в зачет ее не брала

    тогда Вам не надо было заполнять столбец 300.08 Н
    Лайм говорит:
    эта сумма у меня стояла в строке 300.00.020

    и в этой строке не надо было указывать. Теперь Вам надо минусовать в строке
    Лайм говорит:
    300.00.020


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Окт 18, 2010 12:01:16   

    а РНН я поставщика указываю или только № строки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 18, 2010 12:02:51 Сказали Спасибо❤   

    Лайм говорит:
    только № строки

    если РН верный. то нет необходимости снова его вносить в дополнительную форму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Окт 18, 2010 12:16:30   

    а серия и номер св-ва по НДС указывать настоящий или тот который был 2009 году, или можно вообще в доп. не указывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Окт 18, 2010 12:19:04 Сказали Спасибо❤   

    Лайм говорит:
    нет необходимости снова его вносить в дополнительную форму


    Добавлено спустя 53 секунды:

    Лайм
    Вы в дополнительной форме, в строке которую надо исправить, правите только те данные, которые надо изменить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz