Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженн...
    Где в 100 декларации отражаются расходы не идущие на вычеты?
    расходы по оплате труда, не идущие на вычеты в ф.100
    Затраты, не идущие на вычеты, как они закрываются в учете - проводки
    Какой документ подтверждает расходы, идущие на вычеты по КПН? накладная или с/ф?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отражать ,не идущие на вычеты в ФНО 100 и в приложении 100.17     
    Плюс
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 25, 2012 12:20:07   

    Если стоимость услуг и себестоимость ТМЗ ,не идущие на вычеты посадила в фно 100 в строке 100.00.030 VIII. То эта сумма как разница в сверке форма 100.017 уже не должна появляться или одно к другому не относиться. А если должна то как и где(строка)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Сб Фев 25, 2012 17:22:19 Сообщить модератору   

    Плюс говорит:
    стоимость услуг и себестоимость ТМЗ, не идущие на вычеты, посадила в фно 100 в строке 100.00.030 VIII.
    Правильно.

    Плюс говорит:
    То эта сумма как разница в сверке форма 100.017 уже не должна появляться

    Должна. По строке 100.17.130. Минусом (потому как сумма вычета по декларации будет меньше суммы расходов по бухучету).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Мар 13, 2012 14:50:58 Сообщить модератору   

    Подскажите, расходы не идущие на вычет, указанные строке 100.00.030 VIII дублируются в строке 100.00.086 или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Мар 13, 2012 15:14:52 Сообщить модератору   

    akly говорит:
    , расходы не идущие на вычет, указанные строке 100.00.030 VIII дублируются в строке 100.00.086

    Да, если у вас только нет отражения по стр 100.00.030 III

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Мар 13, 2012 15:33:43 Сообщить модератору   

    У меня расходы не идущие на вычеты (стоит галочка - не приняты к налоговому учету), т.е. они нигде в строках 100.00030 не фигурируют? А я еще ставлю их в стр.100.00.030VIII. Это неверно? В какой строке их указать? Кажется, из-за этого у меня не сходится 17 форма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Мар 13, 2012 16:27:05 Сообщить модератору   

    akly говорит:
    они нигде в строках 100.00030 не фигурируют

    Должны фигурировать, а зательотразиться по стр стр.100.00.030VIII и 100.00.086

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    зательотразиться

    Простите "затем отразиться"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Мар 13, 2012 17:02:12 Сообщить модератору   

    Я проверила расшифровку расходов, там этих сумм нет. Стоит их внести, а затем отразить в
    Трудоголик2 говорит:
    стр.100.00.030VIII и 100.00.086
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Мар 13, 2012 17:07:14 Сообщить модератору   

    akly говорит:
    Стоит их внести, а затем отразить в
    Трудоголик2 говорит:стр.100.00.030VIII и 100.00.086

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Мар 13, 2012 17:27:09 Сообщить модератору   

    Спасибо! Теперь годовой сойдется!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Мар 21, 2012 12:44:58 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    akly говорит:
    они нигде в строках 100.00030 не фигурируют

    Должны фигурировать, а зательотразиться по стр стр.100.00.030VIII и 100.00.086

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    зательотразиться

    Простите "затем отразиться"


    Тоже не сходится сверка...никак не могу понять почему
    у меня от ТОО идет оплата за сотовую связь, которую я не беру на вычеты.
    Я общую сумму оплаты указала в строке 100.00.030 III H, потом эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII, правильно ж? а в строке 100.00.086 - я указала только пеню по налогам. А разве я должна была указывать в строке 100.00.086 сумму еще и по сотовой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Мар 21, 2012 13:29:03 Сообщить модератору   

    Бобко говорит:
    сумму оплаты указала в строке 100.00.030 III H, потом эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII, правильно ж?

    правильно
    Бобко говорит:
    100.00.086 - я указала только пеню по налогам. А разве я должна была указывать в строке 100.00.086 сумму еще и по сотовой?

    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Мар 21, 2012 13:35:12 Сообщить модератору   

    Delfi говорит:
    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.

    Это несовсем так. Оплата за сотовую связь, действительно, не показывается в строке 100.00.086, а вот штрафы и пени, уплаченные в бюджет (то есть не идущие на вычет), показываются в строке 100.00.086 справочно.

    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

    Бобко говорит:
    Тоже не сходится сверка...никак не могу понять почему

    1. Обратите внимание на ответ в сообщении №2 этой темы.
    2. По строке 100.17.060 (графа "В") надо указать ОНО (с плюсом) или ОНА (с минусом), а также прочие расходы не идущие на вычет (кроме штрафов и пеней, их отражаем в строке 100.17.031)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Мар 21, 2012 14:12:49 Сообщить модератору   

    Извините, а что такое ОНО и что такое ОНА...я только начинающий бух...не совсем владею названиями принятыми на форуме

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Elis говорит:
    Должна. По строке 100.17.130. Минусом (потому как сумма вычета по декларации будет меньше суммы расходов по бухучету).


    я что то вообще строку 100.17.130 найти не могу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Мар 21, 2012 14:16:03 Сообщить модератору   

    Виталия говорит:
    что такое ОНО и что такое ОНА

    ОНО- это отложенные налоговые обязательства
    ОНА- это отложенный налоговый актив

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    Виталия говорит:
    что то вообще строку 100.17.130 найти не могу

    Там просто опечатка, имеется ввиду строка 100.17.030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Мар 21, 2012 14:34:55 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Должна. По строке 100.17.030. Минусом (потому как сумма вычета по декларации будет меньше суммы расходов по бухучету).


    т.е. в данном случае имеется ввиду столбец С будет с минусом? правильно?
    а обязательно считать налог на прибыль так- Отложенные налоговые обязательства и Отложенные налоговые активы? если у меня обычное ТОО работающее на НСФО. я просто делаю начисление налога по декларации проводкой Дт 7710- Кт 3110. и потом собираю годовой. Может из за этого сверка потом не пойти?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Ср Мар 21, 2012 14:48:02 Сообщить модератору   

    Виталия говорит:
    т.е. в данном случае имеется ввиду столбец С будет с минусом? правильно?

    Да.
    Виталия говорит:
    а обязательно считать налог на прибыль так- Отложенные налоговые обязательства и Отложенные налоговые активы?

    Обязательно.
    Виталия говорит:
    а обязательно считать налог на прибыль так- Отложенные налоговые обязательства и Отложенные налоговые активы? Может из за этого сверка потом не пойти?

    По моему, да, если Вы ведёте бухгалтерию в1С8, то там предусмотрено ведение учёта временных разниц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Ср Мар 21, 2012 16:14:44 Сообщить модератору   

    agemet говорит:
    Delfi говорит:
    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.

    Это несовсем так. Оплата за сотовую связь, действительно, не показывается в строке 100.00.086, а вот штрафы и пени, уплаченные в бюджет (то есть не идущие на вычет), показываются в строке 100.00.086 справочно.

    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

    Бобко говорит:
    Тоже не сходится сверка...никак не могу понять почему

    1. Обратите внимание на ответ в сообщении №2 этой темы.
    2. По строке 100.17.060 (графа "В") надо указать ОНО (с плюсом) или ОНА (с минусом), а также прочие расходы не идущие на вычет (кроме штрафов и пеней, их отражаем в строке 100.17.031)

    и все таки не понятно дублируются ли в строке 100.00.086 суммы из строки 100.00.030 VIII?
    даже векселевской форме с баланса скаченной есть сноска, что в строке 100.00.086 указ.суммы согл.статьи 115, но и в 100.00.030 VIII тоже же согл.ст.115.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Мар 21, 2012 18:52:23 Сообщить модератору   

    Ребята! помогите
    так что входит в строчку 100.00.086
    сижу и думаю надо или нет ставить туда суммы из строки 100.00.030 VIII
    наверно если в файле -помогайке скаченной с баланса есть сноска, что указ.суммы согл.статьи 115, то надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Мар 23, 2012 19:36:58 Сообщить модератору   

    Тоже интересует этот вопрос, подскажите плиз
    надо или нет указывать доходы из строки 100.00.030 VIII в строке 100.00.086???
    Я так понимаю, что эта строка справочно заполняется, но что туда точно входит- как определиться??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Мар 23, 2012 20:00:51 Сообщить модератору   

    Да, строка 100.00.086 заполняется справочно, нигде далее в расчетах не участвует.
    В Правилах Заполнения Ф100.00 по поводу этой строки сказано -
    Правила заполнения говорит:
    9) в строке 100.00.086 указывается общая сумма затрат, не подлежащих вычету в соответствии со статьей 115 Налогового кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Сб Мар 24, 2012 11:50:30 Сообщить модератору   

    Delfi говорит:
    Бобко говорит:
    сумму оплаты указала в строке 100.00.030 III H, потом эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII, правильно ж?

    правильно
    Бобко говорит:
    100.00.086 - я указала только пеню по налогам. А разве я должна была указывать в строке 100.00.086 сумму еще и по сотовой?

    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.


    Elis, а почему тогда в данном случае рекомендуют не включать сотовую связь в строку 100.00.086 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Сб Мар 24, 2012 13:59:23 Сообщить модератору   

    Наришка, кто рекомендует? Delfi?
    Вот у нее и спрашивайте. Я то откуда знаю, почему она так рекомендует?

    Напишите ей в личку, позовите в эту ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Вт Мар 27, 2012 15:48:34 Сообщить модератору   

    У меня такой вопрос: Есть КПН за нерезидента, который не идет на вычеты, в какой строке формы 100.00 я должна этот налог отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вт Мар 27, 2012 16:03:04 Сообщить модератору   

    Nataliya2984, стр 100.00.086

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Вт Мар 27, 2012 16:20:19 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Nataliya2984, стр 100.00.086

    Но ведь там справочно суммы указываются. Или там указываются суммы не отраженные в самой декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Вт Мар 27, 2012 16:43:20 Сообщить модератору   

    Nataliya2984, согласно правилам, там указываются расходы согласно ст 115 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Ср Мар 28, 2012 10:07:39 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Ср Мар 28, 2012 14:29:56 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, помогите пожалуйста составить 100форму. Новая орг-я и все расходы не идут на вычеты, были налоги которые были начислены, но не оплаченные. С чего начать и что заполнять. Пожалуйста помогите.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Дохода не было соответственно расходы не идут на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Ср Мар 28, 2012 15:10:44 Сообщить модератору   

    Гулжан говорит:
    Дохода не было соответственно расходы не идут на вычеты.

    А с чего вы так решили? Начислялись налоги, з/п и т.д. Вы их должны отразить в 100.00 форме и соответственно вывести убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Мар 28, 2012 15:56:15 Сообщить модератору   

    Согласно п.1 ст. 115 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Ср Мар 28, 2012 17:20:17 Сообщить модератору   

    Гулжан говорит:
    помогите пожалуйста составить 100форму. Новая орг-я и все расходы не идут на вычеты

    Разве так можно что-то вам посоветовать, нужно знать что за расходы, какие налоги, почему вы решили, что они не идут на вычеты?
    Подробнее пожалуйста Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Ср Мар 28, 2012 18:11:08 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Гулжан говорит:


    Дохода не было соответственно расходы не идут на вычеты.

    А с чего вы так решили? Начислялись налоги, з/п и т.д. Вы их должны отразить в 100.00 форме и соответственно вывести убыток.

    Гулжан видимо читала дискуссии на эту тему, ведущиеся последние пару лет, были случаи, что при отсутствии дохода по Декларации и наличии убытка налоговая при проверке убирала вычеты, обосновывая тем, что данные расходы не были произведены в целях предпринимательской деятельности, ведь целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли, а прибыль возможна тогда, когда есть доход.
    И по этому мнению, при отсутствии дохода за отчетный период произведенные расходы нужно указывать по строке 100.00.030, но вычитать их из итоговой суммы, указывая по строке 100.00.030 IX "стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в отчетном налоговом периоде и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды". т.е. тогда, когда появится доход.
    В результате по Декларации нет убытка, расходы учтены, но будут отнесены на вычеты в последующем, "доходном" периоде по строке 100.00.030 V " стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz