Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженн...
    Где в 100 декларации отражаются расходы не идущие на вычеты?
    расходы по оплате труда, не идущие на вычеты в ф.100
    Затраты, не идущие на вычеты, как они закрываются в учете - проводки
    Что настроить в 1с 8, чтобы ТМЗ не ид...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отражать ,не идущие на вычеты в ФНО 100 и в приложении 100.17     
    Плюс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 25, 2012 12:20:07   

    Если стоимость услуг и себестоимость ТМЗ ,не идущие на вычеты посадила в фно 100 в строке 100.00.030 VIII. То эта сумма как разница в сверке форма 100.017 уже не должна появляться или одно к другому не относиться. А если должна то как и где(строка)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Фев 25, 2012 17:22:19 Сообщить модератору   

    Плюс говорит:
    стоимость услуг и себестоимость ТМЗ, не идущие на вычеты, посадила в фно 100 в строке 100.00.030 VIII.
    Правильно.

    Плюс говорит:
    То эта сумма как разница в сверке форма 100.017 уже не должна появляться

    Должна. По строке 100.17.130. Минусом (потому как сумма вычета по декларации будет меньше суммы расходов по бухучету).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    akly
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 13, 2012 14:50:58   

    Подскажите, расходы не идущие на вычет, указанные строке 100.00.030 VIII дублируются в строке 100.00.086 или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 13, 2012 15:14:52   

    akly говорит:
    , расходы не идущие на вычет, указанные строке 100.00.030 VIII дублируются в строке 100.00.086

    Да, если у вас только нет отражения по стр 100.00.030 III

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    akly
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 13, 2012 15:33:43   

    У меня расходы не идущие на вычеты (стоит галочка - не приняты к налоговому учету), т.е. они нигде в строках 100.00030 не фигурируют? А я еще ставлю их в стр.100.00.030VIII. Это неверно? В какой строке их указать? Кажется, из-за этого у меня не сходится 17 форма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 13, 2012 16:27:05   

    akly говорит:
    они нигде в строках 100.00030 не фигурируют

    Должны фигурировать, а зательотразиться по стр стр.100.00.030VIII и 100.00.086

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    зательотразиться

    Простите "затем отразиться"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    akly
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 13, 2012 17:02:12   

    Я проверила расшифровку расходов, там этих сумм нет. Стоит их внести, а затем отразить в
    Трудоголик2 говорит:
    стр.100.00.030VIII и 100.00.086
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 13, 2012 17:07:14 Сказали Спасибо❤   

    akly говорит:
    Стоит их внести, а затем отразить в
    Трудоголик2 говорит:стр.100.00.030VIII и 100.00.086

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    akly
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Мар 13, 2012 17:27:09   

    Спасибо! Теперь годовой сойдется!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 21, 2012 12:44:58   

    Трудоголик2 говорит:
    akly говорит:
    они нигде в строках 100.00030 не фигурируют

    Должны фигурировать, а зательотразиться по стр стр.100.00.030VIII и 100.00.086

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    зательотразиться

    Простите "затем отразиться"


    Тоже не сходится сверка...никак не могу понять почему
    у меня от ТОО идет оплата за сотовую связь, которую я не беру на вычеты.
    Я общую сумму оплаты указала в строке 100.00.030 III H, потом эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII, правильно ж? а в строке 100.00.086 - я указала только пеню по налогам. А разве я должна была указывать в строке 100.00.086 сумму еще и по сотовой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 21, 2012 13:29:03   

    Бобко говорит:
    сумму оплаты указала в строке 100.00.030 III H, потом эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII, правильно ж?

    правильно
    Бобко говорит:
    100.00.086 - я указала только пеню по налогам. А разве я должна была указывать в строке 100.00.086 сумму еще и по сотовой?

    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 21, 2012 13:35:12   

    Delfi говорит:
    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.

    Это несовсем так. Оплата за сотовую связь, действительно, не показывается в строке 100.00.086, а вот штрафы и пени, уплаченные в бюджет (то есть не идущие на вычет), показываются в строке 100.00.086 справочно.

    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

    Бобко говорит:
    Тоже не сходится сверка...никак не могу понять почему

    1. Обратите внимание на ответ в сообщении №2 этой темы.
    2. По строке 100.17.060 (графа "В") надо указать ОНО (с плюсом) или ОНА (с минусом), а также прочие расходы не идущие на вычет (кроме штрафов и пеней, их отражаем в строке 100.17.031)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 21, 2012 14:12:49   

    Извините, а что такое ОНО и что такое ОНА...я только начинающий бух...не совсем владею названиями принятыми на форуме

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Elis говорит:
    Должна. По строке 100.17.130. Минусом (потому как сумма вычета по декларации будет меньше суммы расходов по бухучету).


    я что то вообще строку 100.17.130 найти не могу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Мар 21, 2012 14:16:03   

    Виталия говорит:
    что такое ОНО и что такое ОНА

    ОНО- это отложенные налоговые обязательства
    ОНА- это отложенный налоговый актив

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    Виталия говорит:
    что то вообще строку 100.17.130 найти не могу

    Там просто опечатка, имеется ввиду строка 100.17.030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 21, 2012 14:34:55   

    Elis говорит:
    Должна. По строке 100.17.030. Минусом (потому как сумма вычета по декларации будет меньше суммы расходов по бухучету).


    т.е. в данном случае имеется ввиду столбец С будет с минусом? правильно?
    а обязательно считать налог на прибыль так- Отложенные налоговые обязательства и Отложенные налоговые активы? если у меня обычное ТОО работающее на НСФО. я просто делаю начисление налога по декларации проводкой Дт 7710- Кт 3110. и потом собираю годовой. Может из за этого сверка потом не пойти?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 21, 2012 14:48:02   

    Виталия говорит:
    т.е. в данном случае имеется ввиду столбец С будет с минусом? правильно?

    Да.
    Виталия говорит:
    а обязательно считать налог на прибыль так- Отложенные налоговые обязательства и Отложенные налоговые активы?

    Обязательно.
    Виталия говорит:
    а обязательно считать налог на прибыль так- Отложенные налоговые обязательства и Отложенные налоговые активы? Может из за этого сверка потом не пойти?

    По моему, да, если Вы ведёте бухгалтерию в1С8, то там предусмотрено ведение учёта временных разниц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Мар 21, 2012 16:14:44   

    agemet говорит:
    Delfi говорит:
    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.

    Это несовсем так. Оплата за сотовую связь, действительно, не показывается в строке 100.00.086, а вот штрафы и пени, уплаченные в бюджет (то есть не идущие на вычет), показываются в строке 100.00.086 справочно.

    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

    Бобко говорит:
    Тоже не сходится сверка...никак не могу понять почему

    1. Обратите внимание на ответ в сообщении №2 этой темы.
    2. По строке 100.17.060 (графа "В") надо указать ОНО (с плюсом) или ОНА (с минусом), а также прочие расходы не идущие на вычет (кроме штрафов и пеней, их отражаем в строке 100.17.031)

    и все таки не понятно дублируются ли в строке 100.00.086 суммы из строки 100.00.030 VIII?
    даже векселевской форме с баланса скаченной есть сноска, что в строке 100.00.086 указ.суммы согл.статьи 115, но и в 100.00.030 VIII тоже же согл.ст.115.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Мар 21, 2012 18:52:23   

    Ребята! помогите
    так что входит в строчку 100.00.086
    сижу и думаю надо или нет ставить туда суммы из строки 100.00.030 VIII
    наверно если в файле -помогайке скаченной с баланса есть сноска, что указ.суммы согл.статьи 115, то надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наришка
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Мар 23, 2012 19:36:58 Сообщить модератору   

    Тоже интересует этот вопрос, подскажите плиз
    надо или нет указывать доходы из строки 100.00.030 VIII в строке 100.00.086???
    Я так понимаю, что эта строка справочно заполняется, но что туда точно входит- как определиться??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Мар 23, 2012 20:00:51 Сообщить модератору   

    Да, строка 100.00.086 заполняется справочно, нигде далее в расчетах не участвует.
    В Правилах Заполнения Ф100.00 по поводу этой строки сказано -
    Правила заполнения говорит:
    9) в строке 100.00.086 указывается общая сумма затрат, не подлежащих вычету в соответствии со статьей 115 Налогового кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наришка
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Сб Мар 24, 2012 11:50:30 Сообщить модератору   

    Delfi говорит:
    Бобко говорит:
    сумму оплаты указала в строке 100.00.030 III H, потом эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII, правильно ж?

    правильно
    Бобко говорит:
    100.00.086 - я указала только пеню по налогам. А разве я должна была указывать в строке 100.00.086 сумму еще и по сотовой?

    пени по налогам и ваша оплата за сот. связь здесь не указываются, в вашем случае она пустая должна быть.


    Elis, а почему тогда в данном случае рекомендуют не включать сотовую связь в строку 100.00.086 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Мар 24, 2012 13:59:23 Сообщить модератору   

    Наришка, кто рекомендует? Delfi?
    Вот у нее и спрашивайте. Я то откуда знаю, почему она так рекомендует?

    Напишите ей в личку, позовите в эту ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Мар 27, 2012 15:48:34   

    У меня такой вопрос: Есть КПН за нерезидента, который не идет на вычеты, в какой строке формы 100.00 я должна этот налог отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Мар 27, 2012 16:03:04   

    Nataliya2984, стр 100.00.086

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Мар 27, 2012 16:20:19   

    Трудоголик2 говорит:
    Nataliya2984, стр 100.00.086

    Но ведь там справочно суммы указываются. Или там указываются суммы не отраженные в самой декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 27, 2012 16:43:20 Сказали Спасибо❤   

    Nataliya2984, согласно правилам, там указываются расходы согласно ст 115 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Мар 28, 2012 10:07:39   

    Трудоголик2 Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Мар 28, 2012 14:29:56   

    Здравствуйте, помогите пожалуйста составить 100форму. Новая орг-я и все расходы не идут на вычеты, были налоги которые были начислены, но не оплаченные. С чего начать и что заполнять. Пожалуйста помогите.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Дохода не было соответственно расходы не идут на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Мар 28, 2012 15:10:44   

    Гулжан говорит:
    Дохода не было соответственно расходы не идут на вычеты.

    А с чего вы так решили? Начислялись налоги, з/п и т.д. Вы их должны отразить в 100.00 форме и соответственно вывести убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Мар 28, 2012 15:56:15   

    Согласно п.1 ст. 115 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Синцинела
    Сертификат CAP
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Мар 28, 2012 17:20:17   

    Гулжан говорит:
    помогите пожалуйста составить 100форму. Новая орг-я и все расходы не идут на вычеты

    Разве так можно что-то вам посоветовать, нужно знать что за расходы, какие налоги, почему вы решили, что они не идут на вычеты?
    Подробнее пожалуйста Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Мар 28, 2012 18:11:08   

    Трудоголик2 говорит:
    Гулжан говорит:


    Дохода не было соответственно расходы не идут на вычеты.

    А с чего вы так решили? Начислялись налоги, з/п и т.д. Вы их должны отразить в 100.00 форме и соответственно вывести убыток.

    Гулжан видимо читала дискуссии на эту тему, ведущиеся последние пару лет, были случаи, что при отсутствии дохода по Декларации и наличии убытка налоговая при проверке убирала вычеты, обосновывая тем, что данные расходы не были произведены в целях предпринимательской деятельности, ведь целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли, а прибыль возможна тогда, когда есть доход.
    И по этому мнению, при отсутствии дохода за отчетный период произведенные расходы нужно указывать по строке 100.00.030, но вычитать их из итоговой суммы, указывая по строке 100.00.030 IX "стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в отчетном налоговом периоде и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды". т.е. тогда, когда появится доход.
    В результате по Декларации нет убытка, расходы учтены, но будут отнесены на вычеты в последующем, "доходном" периоде по строке 100.00.030 V " стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz