| где отразить реализацию частным лицам в 300 форме? | 
	
		| 
			| Елена Иванова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Чт Мар 18, 2010 17:46:52 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| мы продавали материал частным лицам и нерезиденту /ну он тоже является частным лицом/ и столкнулась с такой проблемой: где именно отразить в 300 форме?могу ли я отразить это в приложении 7 формы 300 или показать общий оборот, тогда не укажется номер нашей счет-фактуры. у нерезидента нет РНН и куда мне деть этот оборот? реализация прошла с НДС   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Чт Мар 18, 2010 17:51:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Иванова говорит: |  
	  | тогда не укажется номер нашей счет-фактуры |  а зачем Частному лицу выписывать счет-фактуру? Счет-фактура выписывается, для того, что бы покупатель мог взять в зачет ваш НДС. а Частному лицу это не нужно.
 думаю, что реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| dinara_s Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Чт Мар 18, 2010 17:57:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nemo говорит: |  
	  | реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме. |  По строке 300.00.001.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена Иванова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Чт Мар 18, 2010 17:59:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| а с нерезидентом также поступать? мы ему продали землю он из Арабских эмиратов? 
 Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
 
 
 
 
	  | Nemo говорит: |  
	  | а зачем Частному лицу выписывать счет-фактуру? Счет-фактура выписывается, для того, что бы покупатель мог взять в зачет ваш НДС. а Частному лицу это не нужно. думаю, что реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме
 |  
 а вы что не пошиваете у себя выданные счета-фактуры?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Чт Мар 18, 2010 18:02:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | dinara_s говорит: |  
	  | и получается огромная разница между общим оборотом в декларации и объемом в 7 приложении. |  ничего страшного в этом нет же
 
 Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
 
 
 
 
	  | Елена Иванова говорит: |  
	  | а вы что не пошиваете у себя выданные счета-фактуры? |  подшиваем, только если выдаем счет-фактуру, а выдаем мы ее только ИП или ЮЛ, но не Частным лицам. Ну. в принципе, не запрещается выписывать сч-фактуру ЧЛ но вот думаю, чт проблематично будет сидеть у каждого РНН просить. потом все это забивать в 7 приложение
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена Иванова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Чт Мар 18, 2010 18:05:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nemo говорит: |  
	  | подшиваем, только если выдаем счет-фактуру, а выдаем мы ее только ИП или ЮЛ, но не Частным лицам. Ну. в принципе, не запрещается выписывать сч-фактуру ЧЛ но вот думаю, чт проблематично будет сидеть у каждого РНН просить. потом все это забивать в 7 приложение |  
 ясно всё. ну у нас не так уж много проходит частных лиц и это не проблема добыть РНН, тогда араба я просто убираю и включаю в общий оборот. Спасибо!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Чт Мар 18, 2010 18:08:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Иванова говорит: |  
	  | не так уж много проходит частных лиц и это не проблема добыть РНН |  Тогда советую оформлять. Есть минус в не выписывании счет-фактур физ.лицам - при возврате от них НДС ранее начисленный уже нельзя откорректировать из-за отсутствия выписанной ранее счет-фактуры (п.3 ст.239 налог.кодеса)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Чт Ноя 26, 2015 18:05:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Nemo говорит: реализация частному лицу должна сидеть в общем обороте в 300 форме.
 
 По строке 300.00.001.
 |  
 Добрый день, форумчане! ПЕрвый раз сталкиваюсь с таким, поэтому прошу вашего совета.
 
 напрОрганизация продает в розницу и ТООшкам и частным лицам.
 Например: Реализация
 ---- с выдачей сч.ф. 2 000 000 (сумма без НДС) + 214 286 (НДС)
 ---- без выдачи сч.ф. и
  без НДС на сумму 2 000  000тг 
 Как это отражать в 300.00 форме?
 
 1. Реестр 8 прил 300.00 форме указать 2 000 000 + 214 286?
 2. А в самой форме 300
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | По строке 300.00.001. |  указываю уже общую сумму 4 000 000тг       и НДС 214 286?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
 
 В зачет беру всю сумму НДС по приобретенным товарам? Или только на сумму 214 286?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
 
 а если
 
 
	  | NowBuh говорит: |  
	  | указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286? |  то, при проверке не будет выдавать ошибку?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Ноя 27, 2015 11:01:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | NowBuh говорит: |  
	  | Как это отражать в 300.00 форме? 
 1. Реестр 8 прил 300.00 форме указать 2 000 000 + 214 286?
 2. А в самой форме 300
 Елена Т говорит:
 По строке 300.00.001.
 
 указываю уже общую сумму 4 000 000тг и НДС 214 286?
 |  Вам правильно пишут, НДС начисляется вне зависимости выписали Вы счет-фактуру или нет, пересчитайте суммы.
 
 
	  | NowBuh говорит: |  
	  | В зачет беру всю сумму НДС по приобретенным товарам?
 |  Да, если облагаемый оборот составляет 100% от общего оборота.
 
 
	  | NowBuh говорит: |  
	  | при проверке не будет выдавать ошибку? |  Не будет, если Вы исправите ошибку - доначислите НДС по суммам без оформления счет-фактур.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Дек 07, 2015 12:38:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Вам правильно пишут, НДС начисляется вне зависимости выписали Вы счет-фактуру или нет, пересчитайте суммы. |  
 Спасибо. я неправильно выразилась и написала, реализация частникам идет с НДС, только без выдачи счет-фактуры.
 
 Теперь выходит у меня 214 286 (НДС без сч.ф.) + 214 286 (НДС со сч.ф.)= 428 572тг общий НДС реализации за квартал.
 А по приобретенным товарам 725 000 тг.
 
 НДС в зачет всю сумму беру? 428 572- 725 000=-296 428. или 214 286- 725000= -510 714тг
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |