Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Включаются ли в приложение 300.07 счет-фактуры для нерезидентов?
    Включать ли в 8 приложение 300 формы сумму счет-фактуры без НДС?
    Гос предприятия не дают накладных, АВ...
    Можно ли отнести на вычеты расходы то...
    Может ли выписанная счет-фактура быть ранее счет-фактуры прихода?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС     
    Nursulu
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 21, 2011 14:28:02   

    В Приложение 300.08 необходимо заполнять все счет фактуры с НДС и без НДС или же только счет фактуры, где выделен НДС 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 21, 2011 14:43:34   

    в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nursulu
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 21, 2011 14:46:34   

    Tais говорит:
    Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.

    Получается счета фактуры выписанные без НДС, неплательщтками допустим нотариусами не включать в 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 21, 2011 14:47:37 Сказали Спасибо❤   

    Tais говорит:
    в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.


    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    не включать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Окт 21, 2011 15:50:42   

    очень странно, я включаю все счет фактуры как с НДС так и без него, и ни каких проблем с камеральным контролем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nursulu
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Окт 21, 2011 15:53:08   

    Интересно, а как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Просто Прелесть
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Окт 21, 2011 15:53:45 Сказали Спасибо❤   

    Добрый день, друзья!
    До недавнего времени я никогда не отражала в реестре с/ф с НДС 0% и Без НДС в реестрах 300 ФНО. Но потом вышла статья то ли в ББ то ли где, где один бухгалтер излагал свою логику о прямо противоположном. В кодексе этот момент четко не прописан. Я написала письмо в городской налоговый департамент с просьбой о разъяснении, чтобы, так скажем, подстраховаться.
    Ответ такой (цитирую):
    Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам приобретенным Без НДС.
    а вот про 0% они забыли мне ответить. Все хочу и про 0% письмецо закинуть, да все некогда!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ланана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +91 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Окт 21, 2011 15:56:02 Сказали Спасибо❤   

    но оказывается я делала не верно Surprised 16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
    1) в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Сумма в данной строке включает в себя сумму из строк 300.00.014 I А и 300.00.014 II А;

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Nursulu, Правила составления налоговой отчетности (декларации)
    по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорят что
    Tais говорит:
    не включать

    правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Окт 21, 2011 16:12:11   

    Ланана, но ведь не написано что эта сумма должна быть равна сумме 8 реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 21, 2011 17:01:02 Сообщить модератору   

    Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала.
    Вот ответ Председателя НК РК на этот вопрос http://primeminister.government.kz/blogs/ergozhin_d/questions/41958

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Окт 21, 2011 17:09:05   

    Я тоже включаю все сч-ф в 300.08, пока камералки на это не было (кажется это уже обсуждалось и очень бурно).
    Tais говорит:
    в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС

    где это прописано?
    Ланана,
    так речь не о 300.00.014, а о реестре 300.08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nursulu
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Окт 21, 2011 17:10:10   

    *САМ* говорит:
    Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала.

    запуталась совсем Crazy включать, не включать????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 21, 2011 17:16:30   

    Ну во всяком случае, камералка за 1 кв 2011г. прошла вроде, если я не ошибаюсь - у меня все нормально, уведов не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Окт 21, 2011 17:31:05   

    Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nursulu
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Окт 21, 2011 17:37:49   

    YelenaS говорит:
    Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет.


    Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
    Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Окт 21, 2011 17:42:28 Сказали Спасибо❤   

    Nursulu говорит:
    Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
    Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz