В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС
|
|
#1 Пт Окт 21, 2011 14:28:02
|
|
|
В Приложение 300.08 необходимо заполнять все счет фактуры с НДС и без НДС или же только счет фактуры, где выделен НДС 12%
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Окт 21, 2011 14:43:34
|
|
|
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Окт 21, 2011 14:46:34
|
|
|
Tais говорит: |
Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. |
Получается счета фактуры выписанные без НДС, неплательщтками допустим нотариусами не включать в 300.08?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Окт 21, 2011 14:47:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Tais говорит: |
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. |
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
не включать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Окт 21, 2011 15:50:42
|
|
|
очень странно, я включаю все счет фактуры как с НДС так и без него, и ни каких проблем с камеральным контролем
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 21, 2011 15:53:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Добрый день, друзья!
До недавнего времени я никогда не отражала в реестре с/ф с НДС 0% и Без НДС в реестрах 300 ФНО. Но потом вышла статья то ли в ББ то ли где, где один бухгалтер излагал свою логику о прямо противоположном. В кодексе этот момент четко не прописан. Я написала письмо в городской налоговый департамент с просьбой о разъяснении, чтобы, так скажем, подстраховаться.
Ответ такой (цитирую):
Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам приобретенным Без НДС.
а вот про 0% они забыли мне ответить. Все хочу и про 0% письмецо закинуть, да все некогда!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Окт 21, 2011 15:56:02 Сказали Спасибо❤
|
|
|
но оказывается я делала не верно 16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
1) в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Сумма в данной строке включает в себя сумму из строк 300.00.014 I А и 300.00.014 II А;
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Nursulu, Правила составления налоговой отчетности (декларации)
по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорят что
Tais говорит: |
не включать |
правильно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Окт 21, 2011 17:09:05
|
|
|
Я тоже включаю все сч-ф в 300.08, пока камералки на это не было (кажется это уже обсуждалось и очень бурно).
Tais говорит: |
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС |
где это прописано?
Ланана,
так речь не о 300.00.014, а о реестре 300.08
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Окт 21, 2011 17:10:10
|
|
|
*САМ* говорит: |
Я отражаю с-ф без НДС в 300.08, пока уведомлений не получала. |
запуталась совсем включать, не включать????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Окт 21, 2011 17:16:30
|
|
|
Ну во всяком случае, камералка за 1 кв 2011г. прошла вроде, если я не ошибаюсь - у меня все нормально, уведов не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Окт 21, 2011 17:31:05
|
|
|
Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Окт 21, 2011 17:37:49
|
|
|
YelenaS говорит: |
Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет. |
Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Окт 21, 2011 17:42:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nursulu говорит: |
Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно? |
Правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|