| В Приложение 300.08 заполнять все счет фактуры или только счет фактуры с НДС
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Окт 21, 2011 14:43:34
|
|
|
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Пт Окт 21, 2011 14:47:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Tais говорит: |
|
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС. Во всех других случаях будет выявлена ошибка по камералке. |
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
не включать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 21, 2011 15:53:45
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, друзья!
До недавнего времени я никогда не отражала в реестре с/ф с НДС 0% и Без НДС в реестрах 300 ФНО. Но потом вышла статья то ли в ББ то ли где, где один бухгалтер излагал свою логику о прямо противоположном. В кодексе этот момент четко не прописан. Я написала письмо в городской налоговый департамент с просьбой о разъяснении, чтобы, так скажем, подстраховаться.
Ответ такой (цитирую):
Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам приобретенным Без НДС.
а вот про 0% они забыли мне ответить. Все хочу и про 0% письмецо закинуть, да все некогда!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 21, 2011 15:56:02
|
Сообщить модератору
|
|
но оказывается я делала не верно 16. В разделе «Сумма НДС, относимого в зачет»:
1) в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Сумма в данной строке включает в себя сумму из строк 300.00.014 I А и 300.00.014 II А;
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Nursulu, Правила составления налоговой отчетности (декларации)
по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) говорят что
| Tais говорит: |
|
не включать |
правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Окт 21, 2011 17:09:05
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже включаю все сч-ф в 300.08, пока камералки на это не было (кажется это уже обсуждалось и очень бурно).
| Tais говорит: |
|
в реестр 300.08 можно включать без НДС счета-фактуры ТОЛЬКО плательщиков НДС, когда обороты без НДС |
где это прописано?
Ланана,
так речь не о 300.00.014, а о реестре 300.08
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Окт 21, 2011 17:37:49
|
Сообщить модератору
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Включать все счет-фактуры. Чтобы не было проблем по камеральному контролю в поле где НДС должен стоять 0 (ноль), а не пустое поле, тогда проблем не будет. |
Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Окт 21, 2011 17:42:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Nursulu говорит: |
Тогда при заполнении строки 300.00.14 I А и В исключить счета фактуры без НДС и внести их в 300.00.16?
Строка 300.00.14 I А и В не будет равна 8 приложению? Правильно? |
Правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|