Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Не сдали ф. 101.06 в 2008г, но в ф.10...
    Продажа части здания - как отразить в учете данную реализацию
    ИП открылось в марте 2011г, 910ф сдал...
    Отразили аванс, как доход в 910 форме...
    Не отразили поступление денег в бух.у...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО на УР не сдали 100ф по реализации ФА, а отразили данную реализацию в 910ф за квартал, как быть?     
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июл 27, 2012 16:08:52 Сообщить модератору   

    Наша компания ТОО на упращенном режиме реализовала в 2011 году ОС, а именно транспортное средство, за квартал 2011 года данный доход был показан в 910ф, ошибочно вместе со счетами-фактурами на реализацию услуг. Теперь необходимо сдать 100 ф за 2011 год, соответственно будет штраф за несвоевременное представлением налоговой отчетности, 45 кратного мрп, ст 206 кодекса о правонарушениях, а это 72 810 тг, как этого избежать и отразить данную сумму в 2011 году???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Июл 27, 2012 16:23:49 Сообщить модератору   

    Elena_Mir, огорчу конечно вас, но штраф будет 30+45МРП, вы про должностное лицо забыли, а вот как избежать не подскажу, т.к. не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 27, 2012 17:31:17 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    но штраф будет 30+45МРП, вы про должностное лицо


    Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщика либо связанных с условным банковским вкладом
    1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности, за исключением подлежащего представлению импортером заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, -
    влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.

    на должностно лицо 15

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 27, 2012 17:56:52 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Mir, 15 мрп это на физ.лицо, а не должностное.
    Согласна - штрафа за непредоставление отчетности не избежать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июл 27, 2012 18:59:11 Сообщить модератору   

    А можно данный штраф перекрыть переплатой по налогам, например, соц налог, ипн? и как? подать соответствующее заявление?

    Добавлено спустя 37 секунд:

    уточню, имеющейся переплатой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Июл 28, 2012 10:26:55 Сообщить модератору   

    Elena_Mir, если переплату вернуть на расчетный счет и заново заплатить на штраф то можно. По должностному лицу такого не получится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июл 28, 2012 12:08:53 Сказали Спасибо❤   

    Ведмедь, а зачем возвращать на расчетный счет?

    Статья 599. Зачет излишне уплаченной суммы налога, платы и пени говорит:
    12. Излишне уплаченная сумма пеней в бюджет подлежит зачету в следующем порядке:
    2) по налоговому заявлению на зачет - в счет погашения:
    - недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
    - пени по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
    - штрафа по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
    - предстоящих платежей по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет, если иное не установлено пунктами 14 и 16 настоящей статьи.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Июл 29, 2012 17:38:46 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    - недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет


    нашла соответствующее заявление на www.salyk.kz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Июл 30, 2012 09:40:44 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    а зачем возвращать на расчетный счет?

    ааа, ну да, там же штраф идет на КБК налога, чет подзабыл я Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imia
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Июл 30, 2012 09:51:50 Сообщить модератору   

    ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете - какую форму сдавать? Если в 910.00 показать на сумму реализации это неправильно? по 700.01 фоме тоже не учитывали в начале года, т.к. это ФА не облагается налогом на имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Июл 30, 2012 16:22:53 Сообщить модератору   

    imia говорит:
    Если в 910.00 показать на сумму реализации это неправильно?


    нет, не правильно читайте выше

    imia говорит:
    какую форму сдавать?


    100 ф
    imia говорит:
    ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете ?


    почитайте, есть ответ на ваш вопрос http://balans.kz/viewtopic.php?p=493938#493938

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imia
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Июл 31, 2012 13:35:49 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:

    100 ф
    imia говорит:
    ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете ?

    т.е. до 31/03/20136 года я должна сдать декларацию у уплатить налог по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Июл 31, 2012 15:18:13 Сообщить модератору   

    imia говорит:
    т.е. до 31/03/20136 года я должна сдать декларацию у уплатить налог по КПН


    на каждый налоговый год-имеется свой налоговый календарь с установленными сроками сдачи декларации и уплаты налога, в 2012 году мы 100ф сдавали до 02.04.2012, в 2013 г соответственно будет своя дата окончания подачи декларации и уплаты налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Дек 04, 2012 17:32:06 Сообщить модератору   

    помогите, пожалуйста, разобраться какую дату брать, в 2012 году реализовали снова ФА, договор на реализацию этого ФА был заключен в январе 2012 года, сразу же выписан счет на оплату клиенту, ФА и передано по договору на полное пользование, но рассчитались они только в сентябре 2012 г, мы выписали им счет-фактуру в сентябре, когда они погасили полную сумму реализации, на какую дату мне брать остаточную сумму на сентябрь, когда был выписан счет-фактура?

    с одной стороны если рассуждать правильным будет дата на момент заключения договора, так как на эту дату продажи мы оценивали стоимость данного ФА, а на конец сентября мы ведь могли его оценить на другую стоимость....нежели ту по которой рассчитались с нами.. Когда мы заключали договор мы смотрели и на остаточную стоимость (это в январе), а в сентябре остаточная стоимость значительно уменьшилась, и соответственно есть разница между реализ стоимостью и остаточной, кпн большой для нас.... Какую стоимость брать подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Дек 04, 2012 17:34:23 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:
    а в сентябре остаточная стоимость значительно уменьшилась, и соответственно есть разница между реализ стоимостью и остаточной, кпн большой для нас...

    Стисняюсь спросить, а почему остаточная стоимость там уменьшилась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Дек 04, 2012 17:52:10 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Стисняюсь спросить, а почему остаточная стоимость там уменьшилась?


    потому что самортизировалась....
    и дату выбытия какую ставить? сентябрьскую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Дек 04, 2012 21:52:35 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:
    потому что самортизировалась

    Это как, вы же его не использовали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Дек 04, 2012 22:05:42   

    Elena_Mir говорит:
    ФА и передано по договору на полное пользование

    Раз передали, следовательно был подписан Акт приема-передачи.
    Соответственно и реализация прошла на день передачи ФА.
    И сч.фактура выписывается на момент подписания Акта приема-передачи.
    Значит о никакой амортизации ФА не может идти речь после передачи ФА.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz