Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Не сдали ф. 101.06 в 2008г, но в ф.10...
    Продажа части здания - как отразить в учете данную реализацию
    ИП открылось в марте 2011г, 910ф сдал...
    Отразили аванс, как доход в 910 форме...
    Не отразили поступление денег в бух.у...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО на УР не сдали 100ф по реализации ФА, а отразили данную реализацию в 910ф за квартал, как быть?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Июл 27, 2012 16:08:52 Сообщить модератору   

    Наша компания ТОО на упращенном режиме реализовала в 2011 году ОС, а именно транспортное средство, за квартал 2011 года данный доход был показан в 910ф, ошибочно вместе со счетами-фактурами на реализацию услуг. Теперь необходимо сдать 100 ф за 2011 год, соответственно будет штраф за несвоевременное представлением налоговой отчетности, 45 кратного мрп, ст 206 кодекса о правонарушениях, а это 72 810 тг, как этого избежать и отразить данную сумму в 2011 году???

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Июл 27, 2012 16:23:49 Сообщить модератору   

    Elena_Mir, огорчу конечно вас, но штраф будет 30+45МРП, вы про должностное лицо забыли, а вот как избежать не подскажу, т.к. не знаю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Июл 27, 2012 17:31:17 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    но штраф будет 30+45МРП, вы про должностное лицо


    Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщика либо связанных с условным банковским вкладом
    1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности, за исключением подлежащего представлению импортером заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, -
    влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.

    на должностно лицо 15

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Июл 27, 2012 17:56:52 Сообщить модератору   

    Elena_Mir, 15 мрп это на физ.лицо, а не должностное.
    Согласна - штрафа за непредоставление отчетности не избежать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Июл 27, 2012 18:59:11 Сообщить модератору   

    А можно данный штраф перекрыть переплатой по налогам, например, соц налог, ипн? и как? подать соответствующее заявление?

    Добавлено спустя 37 секунд:

    уточню, имеющейся переплатой

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Сб Июл 28, 2012 10:26:55 Сообщить модератору   

    Elena_Mir, если переплату вернуть на расчетный счет и заново заплатить на штраф то можно. По должностному лицу такого не получится.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Сб Июл 28, 2012 12:08:53 Сообщить модератору   

    Ведмедь, а зачем возвращать на расчетный счет?

    Статья 599. Зачет излишне уплаченной суммы налога, платы и пени говорит:
    12. Излишне уплаченная сумма пеней в бюджет подлежит зачету в следующем порядке:
    2) по налоговому заявлению на зачет - в счет погашения:
    - недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
    - пени по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
    - штрафа по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
    - предстоящих платежей по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет, если иное не установлено пунктами 14 и 16 настоящей статьи.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вс Июл 29, 2012 17:38:46 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    - недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет


    нашла соответствующее заявление на www.salyk.kz

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пн Июл 30, 2012 09:40:44 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    а зачем возвращать на расчетный счет?

    ааа, ну да, там же штраф идет на КБК налога, чет подзабыл я Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пн Июл 30, 2012 09:51:50 Сообщить модератору   

    ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете - какую форму сдавать? Если в 910.00 показать на сумму реализации это неправильно? по 700.01 фоме тоже не учитывали в начале года, т.к. это ФА не облагается налогом на имущество.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пн Июл 30, 2012 16:22:53 Сообщить модератору   

    imia говорит:
    Если в 910.00 показать на сумму реализации это неправильно?


    нет, не правильно читайте выше

    imia говорит:
    какую форму сдавать?


    100 ф
    imia говорит:
    ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете ?


    почитайте, есть ответ на ваш вопрос http://balans.kz/viewtopic.php?p=493938#493938

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Июл 31, 2012 13:35:49 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:

    100 ф
    imia говорит:
    ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете ?

    т.е. до 31/03/20136 года я должна сдать декларацию у уплатить налог по КПН

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Вт Июл 31, 2012 15:18:13 Сообщить модератору   

    imia говорит:
    т.е. до 31/03/20136 года я должна сдать декларацию у уплатить налог по КПН


    на каждый налоговый год-имеется свой налоговый календарь с установленными сроками сдачи декларации и уплаты налога, в 2012 году мы 100ф сдавали до 02.04.2012, в 2013 г соответственно будет своя дата окончания подачи декларации и уплаты налога.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вт Дек 04, 2012 17:32:06 Сообщить модератору   

    помогите, пожалуйста, разобраться какую дату брать, в 2012 году реализовали снова ФА, договор на реализацию этого ФА был заключен в январе 2012 года, сразу же выписан счет на оплату клиенту, ФА и передано по договору на полное пользование, но рассчитались они только в сентябре 2012 г, мы выписали им счет-фактуру в сентябре, когда они погасили полную сумму реализации, на какую дату мне брать остаточную сумму на сентябрь, когда был выписан счет-фактура?

    с одной стороны если рассуждать правильным будет дата на момент заключения договора, так как на эту дату продажи мы оценивали стоимость данного ФА, а на конец сентября мы ведь могли его оценить на другую стоимость....нежели ту по которой рассчитались с нами.. Когда мы заключали договор мы смотрели и на остаточную стоимость (это в январе), а в сентябре остаточная стоимость значительно уменьшилась, и соответственно есть разница между реализ стоимостью и остаточной, кпн большой для нас.... Какую стоимость брать подскажите?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Вт Дек 04, 2012 17:34:23 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:
    а в сентябре остаточная стоимость значительно уменьшилась, и соответственно есть разница между реализ стоимостью и остаточной, кпн большой для нас...

    Стисняюсь спросить, а почему остаточная стоимость там уменьшилась?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Вт Дек 04, 2012 17:52:10 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Стисняюсь спросить, а почему остаточная стоимость там уменьшилась?


    потому что самортизировалась....
    и дату выбытия какую ставить? сентябрьскую?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Вт Дек 04, 2012 21:52:35 Сообщить модератору   

    Elena_Mir говорит:
    потому что самортизировалась

    Это как, вы же его не использовали.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #18 Вт Дек 04, 2012 22:05:42   

    Elena_Mir говорит:
    ФА и передано по договору на полное пользование

    Раз передали, следовательно был подписан Акт приема-передачи.
    Соответственно и реализация прошла на день передачи ФА.
    И сч.фактура выписывается на момент подписания Акта приема-передачи.
    Значит о никакой амортизации ФА не может идти речь после передачи ФА.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz