ТОО на УР не сдали 100ф по реализации ФА, а отразили данную реализацию в 910ф за квартал, как быть?
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Июл 27, 2012 16:08:52
|
Сообщить модератору
|
|
Наша компания ТОО на упращенном режиме реализовала в 2011 году ОС, а именно транспортное средство, за квартал 2011 года данный доход был показан в 910ф, ошибочно вместе со счетами-фактурами на реализацию услуг. Теперь необходимо сдать 100 ф за 2011 год, соответственно будет штраф за несвоевременное представлением налоговой отчетности, 45 кратного мрп, ст 206 кодекса о правонарушениях, а это 72 810 тг, как этого избежать и отразить данную сумму в 2011 году???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Июл 27, 2012 17:31:17
|
Сообщить модератору
|
|
Ведмедь говорит: |
но штраф будет 30+45МРП, вы про должностное лицо |
Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщика либо связанных с условным банковским вкладом
1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности, за исключением подлежащего представлению импортером заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, -
влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.
на должностно лицо 15
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Июл 27, 2012 18:59:11
|
Сообщить модератору
|
|
А можно данный штраф перекрыть переплатой по налогам, например, соц налог, ипн? и как? подать соответствующее заявление?
Добавлено спустя 37 секунд:
уточню, имеющейся переплатой
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Сб Июл 28, 2012 12:08:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ведмедь, а зачем возвращать на расчетный счет?
Статья 599. Зачет излишне уплаченной суммы налога, платы и пени говорит: |
12. Излишне уплаченная сумма пеней в бюджет подлежит зачету в следующем порядке:
2) по налоговому заявлению на зачет - в счет погашения:
- недоимки по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
- пени по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
- штрафа по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;
- предстоящих платежей по виду налога, платы, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет, если иное не установлено пунктами 14 и 16 настоящей статьи. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Июл 30, 2012 09:51:50
|
Сообщить модератору
|
|
ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете - какую форму сдавать? Если в 910.00 показать на сумму реализации это неправильно? по 700.01 фоме тоже не учитывали в начале года, т.к. это ФА не облагается налогом на имущество.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Июл 31, 2012 13:35:49
|
Сообщить модератору
|
|
Elena_Mir говорит: |
100 ф
imia говорит:
ИП на упрощенном режиме во 2 квартале продал ККМ (было 2 шт один из них продал). Как показать реализацию в налоговом учете ? |
т.е. до 31/03/20136 года я должна сдать декларацию у уплатить налог по КПН
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Вт Июл 31, 2012 15:18:13
|
Сообщить модератору
|
|
imia говорит: |
т.е. до 31/03/20136 года я должна сдать декларацию у уплатить налог по КПН |
на каждый налоговый год-имеется свой налоговый календарь с установленными сроками сдачи декларации и уплаты налога, в 2012 году мы 100ф сдавали до 02.04.2012, в 2013 г соответственно будет своя дата окончания подачи декларации и уплаты налога.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Вт Дек 04, 2012 17:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
помогите, пожалуйста, разобраться какую дату брать, в 2012 году реализовали снова ФА, договор на реализацию этого ФА был заключен в январе 2012 года, сразу же выписан счет на оплату клиенту, ФА и передано по договору на полное пользование, но рассчитались они только в сентябре 2012 г, мы выписали им счет-фактуру в сентябре, когда они погасили полную сумму реализации, на какую дату мне брать остаточную сумму на сентябрь, когда был выписан счет-фактура?
с одной стороны если рассуждать правильным будет дата на момент заключения договора, так как на эту дату продажи мы оценивали стоимость данного ФА, а на конец сентября мы ведь могли его оценить на другую стоимость....нежели ту по которой рассчитались с нами.. Когда мы заключали договор мы смотрели и на остаточную стоимость (это в январе), а в сентябре остаточная стоимость значительно уменьшилась, и соответственно есть разница между реализ стоимостью и остаточной, кпн большой для нас.... Какую стоимость брать подскажите?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Вт Дек 04, 2012 17:34:23
|
Сообщить модератору
|
|
Elena_Mir говорит: |
а в сентябре остаточная стоимость значительно уменьшилась, и соответственно есть разница между реализ стоимостью и остаточной, кпн большой для нас... |
Стисняюсь спросить, а почему остаточная стоимость там уменьшилась?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Дек 04, 2012 22:05:42
|
|
|
Elena_Mir говорит: |
ФА и передано по договору на полное пользование |
Раз передали, следовательно был подписан Акт приема-передачи.
Соответственно и реализация прошла на день передачи ФА.
И сч.фактура выписывается на момент подписания Акта приема-передачи.
Значит о никакой амортизации ФА не может идти речь после передачи ФА.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|