Помогите разобраться в 1С
|
|
#1 Вт Окт 21, 2008 17:20:04
|
Сообщить модератору
|
|
Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б.
Проводки по приобретению у ТОО А:
Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге
Дт 1420 Кт 3310 650 тенге.
Передали на модернизацию:
Дт 8112 Кт 1310 5000 тг
Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг
Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
Дт 1420 Кт 3310 910 тг
Теперь надо оприходовать изделие:
Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)
Как это всё сделать в программе?
Помогите, пожалуйста, форумчане!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Окт 21, 2008 17:34:05
|
|
|
Попробую ответить по проводкам.
Нерезидент Баланса говорит: |
Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг
Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
Дт 1420 Кт 3310 910 тг |
Думаю, вернее будет:
Дт материал Кт Поставщик на 7000тг, вторая проводка верная.
А приход изделия - Дт материал Кт 8112 на 5000 тг, количественного учета не будет по изделию на эту сумму.
Еще есть у кого-нибудь мнения?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Окт 21, 2008 17:47:39
|
|
|
Нерезидент Баланса, давайте поэтапно.
Приход материала по Вашим первым двум проводкам делаете через Поступление материалов, это просто.
Передачу на изготовление изделия делаете через Списание материалов, в Дт указываете сч. 8112, субконто - ткань.
Дальше. Если будете делать так:
Нерезидент Баланса говорит: |
Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг
Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
Дт 1420 Кт 3310 910 тг |
то это через Журналы-Общего назначения-Услуги сторонних организаций.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Окт 21, 2008 17:52:23
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
И еще скажите, проводки правильные? |
Проводки не правильные. Сч.8112 используется для собственного производства, а вы отдаете на сторону. И еще, есть ли у Вас договор какой-нибудь с ТОО Б на изготовление изделий или просто по накладным и с/ф?. Если просто по накладным, то сделайте сначала реализацию материала, а потом покупку изделия от ТОО Б.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Окт 21, 2008 18:04:40
|
Сообщить модератору
|
|
То, что вы делаете, называется не "модернизация", а передача в переработку/поступление из переработки.
В типовой 7.7 этого нет, есть только в 8 версии.
В 7.7 можно только выкручиваться, как вам предложили выше, либо дорабатывать конфигурацию
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Окт 21, 2008 18:07:44
|
|
|
Если делать реализацию, то стоимость изделия будет сформирована неверно. Изделие = ткань + работа. В данном случае, плюс услуги ТОО Б. Следовательно, стоимость изделия будет 5000 + 7000 = 12000.
При реализации возникнет Кредиторская задолженность у ТОО Б перед ТОО А, а это не так должно быть. ТОО Б принимает ткань, чтобы изготовить из него изделие. Оно не покупает.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Даря говорит: |
Дт материал Кт 8112 на 5000 тг |
либо
Нерезидент Баланса говорит: |
Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000) |
наверно, это через ручные операции. Смотрела в программе, больше ничего придумать не могу...
NoName, есть еще варианты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Окт 21, 2008 18:51:10
|
|
|
Я как-то приходовала документом Накладная на приход ТМЗ (импорт), правда потом в печатном варианте слово Импорт убрала.
В табличной части заполняю как обычно, но суммы пошлины и таможенного оформления не ставила. На вкладке таможня расписываю вид НДС к зачету, % и сумму НДС.
На вкладке Дополнительные расходы вношу Услуги сторонних организаций.
В печатной форме очень хорошо видно, из чего сформировалась себестоимость.
Правда НДС сядет на счет 3397, а не на 3310, но я его ручной проводкой перебросила на 3310.
Лучше всего попросить программиста доработать этот документ именно для вас.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Окт 21, 2008 21:17:43
|
|
|
Думаете незачем? А может и правда, можно было бы отставить на 3397.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ой, нет, нужно!
Поступил материал 1310-3310 без НДС
а НДС 1420-3397 по тому же поставщику.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Окт 21, 2008 23:47:22
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б.
Проводки по приобретению у ТОО А:
Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге
Дт 1420 Кт 3310 650 тенге.
Передали на модернизацию:
Дт 8112 Кт 1310 5000 тг
Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг
Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
Дт 1420 Кт 3310 910 тг
Теперь надо оприходовать изделие:
Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)
Как это всё сделать в программе? |
Попробуйте сделать так:
Документ Накладная на приход материалов:
Дт1310(материал)на осн.склад Кт 3310 5000 Оприходован материал от ТОО А
Дт1420 Кт 3310 650 Взят НДС в зачет
Документ Перемещение материалов №1
Дт 1310(материал)переработка Кт 1310(материал)с осн.склада 5000 Передан материал в переработку ТОО Б
(В справочник «Места хранения» введите наименование Переработка ТОО Б)
Документ Услуги сторонних организаций
Дт 1310(изделие)осн.склад Кт 3310 7000 Цена услуг ТОО Б отнесена на с/стоимость изделия
Дт 1420 Кт 3310 910 Взят НДС в зачет
(В документе Услуги сторонних организаций в поле «Наименование» поставьте услуги переработки, в поле «Счет затрат» поставьте 1310, в поле «Субконто1» поставьте изделие, в поле «Субконто2» поставьте осн.склад
Документ Перемещение материалов№2
Дт 1310(материал)осн.склад Кт 1310(материал)переработка 5000 Возврат материала с переработки от ТОО Б
Документ Бухгалтерская справка
Дт 1310(изделие) Кт 1310 (материал) 5000 Оприходовано изделие после переработки материала
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Окт 22, 2008 11:20:26
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Работница вышла замуж и поменяла свою фамилию на фамилию мужа. Как мне изменить данные в 1С? Советовали заново заносить, но я сомневаюсь, так как это уже считается новый работник. Может оформить "Приказ о кадровых изменениях" на дату получения нового удостоверения?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Окт 22, 2008 11:36:46
|
Сообщить модератору
|
|
Мы в такой ситуации сделали приказ по предприятию (типа такую-то считать с такого-то такой-то на основании свидетельства о браке №.... от ....), к нему подкололи копию свидетельства о браке, а в 1С просто изменили фамилию. И не забудьте вызвать представителя из пенсионного фонда, чтобы поменяли СИК и договор.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ТАТА66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Ср Окт 22, 2008 12:36:32
|
Сообщить модератору
|
|
Я уже поменяла своей сотруднице фамилию в справочнике сотрудников 1С:7.7 с 1.09.08, но стала распечатывать РП ведомость за 3 кв.2008,и она у меня конечно прошла по новой фамилии,для интереса залезла в РП ведомость за июль 2008 г. Старой фамилии и нет в помине.
Получается если надо сохранить старую фамилию,то придется заводить нового сотрудника с новой фамилией,только не ясно ,что будет с ИПН в течении года Будет вестись две отдельные карточки под одним РНН .
Так что лучше сменить фамилию и пусть будет одна карточка с одним РНН
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Окт 22, 2008 12:44:48
|
Сообщить модератору
|
|
Мора говорит: |
А если вы изменяли фамилию, то в предыдущих документах и начислениях фамилия оставалась прежняя или уже измененная? |
Фамилия изменилась, но я думаю что в 1С это будет правильнее, чем заводить ещё одного сотрудника.
Добавлено спустя 49 секунд:
Мора говорит: |
Новичок, спасибо! |
Кнопка слева.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|