Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сверка отчета о доходах и расходах с ...
    Сверка данных по данным декларации и финансовой отчетности
    Помогите найти годовой финансовой отчетности
    Событие после утверждения годовой фин...
    Как проанализировать финансовое состо...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН     
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Чт Мар 19, 2009 14:44:41   

    Бота Казангаповна говорит:
    А разве он должен одинаковым быть? БУ и НУ должна быть разница.
    по прил100.08

    посм. выше мы говорим только о курсовых разницах сейчас в прил 100.25

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Чт Мар 19, 2009 15:12:48 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    При заполнении графы II используются данные бух.учета, полученные в соответствии с законодательством по бух.учету и фин.отчетности.

    гостьЛенка говорит:
    и в отчете о прибылях и убытках

    гостьЛенка говорит:
    есть прочие доходы

    если придерживаться этого то то я бы сделала так
    гостьЛенка говорит:
    положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.
    и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I


    ALёна говорит:
    В строке100.25.032 в графе II превышения отрицательной курсовой разницы над положительной курсовой разницей". .

    а если вот этого то я бы сделала так:
    ALёна говорит:
    то разницу нужно показать и по фин.отчетности тоже

    Вот и спрашиваю мнения других.
    Спасибо вам ALёна,за то что высказали своё мнение Rose ,только жаль что вы одна это сделали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #153 Чт Мар 19, 2009 15:24:14 Сообщить модератору   

    Я же настырная Embarassed . Хочу доказать, что права. Если вы не покажете курс.разницу по фин. отчетности, тогда у вас получаются временные разницы по графе III, но их же у вас нет, у вас в расход сумма и по бух учету пошла и по налог.учету и разниц временных у вас по курсовой разнице нет.

    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

    гостьЛенка говорит:
    положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.

    А в эту строку переносятся суммы из 100.00.008, 100.00.020 и 100.00.021 (опять же согласно правил) и в этих строках нигде не упоминается про курс.разницу, для нее есть отдельное приложение № 6, а из этого приложение № 6 суммы переносятся только либо в строку 100.00.015 либо в 100.00.032.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Чт Мар 19, 2009 15:37:53 Сообщить модератору   

    ALёна говорит:
    А в эту строку переносятся суммы из 100.00.008, 100.00.020 и 100.00.021 (опять же согласно правил) и в этих строках нигде не упоминается про курс.разницу, для нее есть отдельное приложение № 6, а из этого приложение № 6 суммы переносятся только либо в строку 100.00.015 либо в 100.00.032.

    Это вам: Rose Rose Rose
    а это про меня Crazy Confused Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Чт Мар 19, 2009 15:44:22 Сообщить модератору   

    Помогите.. я застряла на налогах, по БУ понятно - начисленные на вычеты!
    по НУ - начисленные в пределах уплаченных, а что делать с теми начисленными в прошлом году, которые уплачены в этом? т.е. такая картина, например
    в 2007 г: Нач - 20 000 , Уплач - 15000 , на Выч 07г = 15000 ( не отнесено на выч 5000)
    в 2008 г: Нач - 15 000 . уплач - 23000 .
    Что нужно показать на вычеты в этом году в ф 100.33 ?
    15000? или 15 000 + 5000 с прош 07 года?

    И куда денуться 3000 переплаченные в этом году? их можно будет засчитать в 2010 г в счет уплаченных?
    я окончательно запуталась.. распутайте плиз..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Чт Мар 19, 2009 16:21:03 Сообщить модератору   

    Помогите кто нибудь сооб 133

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #157 Чт Мар 19, 2009 17:01:15   

    Реги говорит:
    в 2007 г: Нач - 20 000 , Уплач - 15000 , на Выч 07г = 15000 ( не отнесено на выч 5000)
    в 2008 г: Нач - 15 000 . уплач - 23000 .
    Что нужно показать на вычеты в этом году в ф 100.33 ?
    15000? или 15 000 + 5000 с прош 07 года?

    считаем: уплата за прошлый год 5000
    за 2008г 23000-5000= 18000
    складываем: начисление за 2008г в пределах уплаченного -15000(так как эта сумма меньше 18тыс)+ уплату за прошлый период 5000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Пт Мар 20, 2009 11:28:19 Сообщить модератору   

    Спасибо .. а подскажите пож-та как проводки сделать в 1С по начисленному КПН...
    Когда все приложения заполнены и в 21 исчислен КПН. куда дальше в1С ставить эту сумму? как закрыть на какие счета ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gsg
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Пт Мар 20, 2009 11:37:20 Сообщить модератору   

    Начисленный кпн -3110

    Дт 3110 Кт 1410

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иса
    Нерезидент Баланса


      

    #160 Пт Мар 20, 2009 12:12:04 Сообщить модератору   

    Маре- Нет!!! У меня по ОСВ 16 млн.(начисленный КПН счет 7710). Т.е. я начислил больше, чем у меня по декларации получается(это согласно расчетов авансовых платежей по КПН). А по декларации получается 11 млн. Вот эта разница рвет.... Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kseniy-78
    Нерезидент Баланса


      

    #161 Пт Мар 20, 2009 12:16:09 Сообщить модератору   

    Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079, так вот в 1С необходимо делать ли какие-нибудь проводки, для того чтобы эти суммы стали равны в декларации и программе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #162 Пт Мар 20, 2009 12:22:22   

    Иса
    Иса говорит:
    Вот эта разница рвет.... Как быть?

    Отразите в бух.учете разницу, методом сторно 31.12.2008 г.(ч/з операцию или бух.справкой)
    1.Дт 7710- Кт 3110-(5000000)Текст-Согласно декларации ф.100.00 за 2008 г.
    2.Сделайте закрытие месяца.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Пт Мар 20, 2009 12:32:21 Сообщить модератору   

    gsg говорит:
    Начисленный кпн -3110

    Дт 3110 Кт 1410


    это уплата проводки..
    начиление д 71710 к 3110
    + дальше еще какие проводки делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #164 Пт Мар 20, 2009 12:48:01   

    Kseniy-78
    Kseniy-78 говорит:
    Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079

    Такое расхождение возможно.Считаю,что доп. бух.проводки в Вашем случаи, внесут искажение в фин.отчетность.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kseniy-78
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пт Мар 20, 2009 13:19:59 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Kseniy-78
    Kseniy-78 писал(а):
    Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079

    Такое расхождение возможно.Считаю,что доп. бух.проводки в Вашем случаи, внесут искажение в фин.отчетность.
    С ув.

    Расхождение из-за временных разниц по соц. налогу и расходов не идущих на вычет по КПН
    Значит оставляем как есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #166 Пт Мар 20, 2009 13:27:35 Сказали Спасибо❤   

    Kseniy-78
    Kseniy-78 говорит:
    Значит оставляем как есть?

    Верное решение.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #167 Пн Мар 23, 2009 12:04:38   

    Подскажите где отразить убыток от приобретения иностранной валюты и расходы от переоценки валюты? (отражены на счетах 7470 и 7430)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina_V
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Пн Мар 23, 2009 16:58:19 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Иса
    а какая сумма КПН правильная-то?

    Добавлено спустя 50 секунд:

    сдаётся мне, что КПН исчисленный в Декларации - он же расходы по КПН в фин учёте, разве нет?


    Моё мнение:
    Расходы по КПН по БУ отличаются от КПН по декларации (НУ) на сумму отложенного КПН.
    В строке 100.25.001 указываем чистый доход по фин. отчётности (НОД по БУ - расходы по КПН по БУ), а в строке 100.25.002 указываются расходы по КПН по декларации.
    В результате сумма НОД по НУ по строке 100.25.054 не идёт именно на сумму отложенного КПН.
    Как быть? Или какая ошибка в рассуждениях?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #169 Пн Мар 23, 2009 20:30:10 Сообщить модератору   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163026&tape#163026

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #170 Ср Мар 25, 2009 14:03:31 Сообщить модератору   

    здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #171 Ср Мар 25, 2009 14:26:40 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход


    вы в строке 100.0.033. - отражаете налоги уплаченные
    в сверке ПРиложение №25 - в строке 100.25.033 - отражаете налоги в первой графе из строки 100.00.033,
    а во второй графе налоги по бух.учету.
    и все у вас должно сойтись

    Добавлено спустя 24 секунды:

    Anonymous говорит:
    Solitary говорит:
    тогда вы не в ту ветку зашли)
    идемте в другую, я там вам подскажу Wink


    куда идти то

    сюда:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=163853#163853

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    упсс... исправьте модераторы, не туда сохранила сообщение(((
    надо в эту ветку:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14103&postdays=0&postorder=asc&start=140

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #172 Ср Мар 25, 2009 14:31:28   

    Нерезидент Баланса говорит:
    здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход

    см здесь все ветки по КПН: http://balans.kz/viewtopic.php?t=799

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #173 Ср Мар 25, 2009 15:30:29 Сообщить модератору   

    не подскажете ссылку(если есть) отчет о доходах и расходах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    неГость
    Нерезидент Баланса


      

    #174 Ср Мар 25, 2009 15:45:42 Сообщить модератору   

    что вам мешает ее в 1С собрать или вручную?
    для проверки откройте правила по заполнению ф.100 именно этого Приложения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #175 Ср Мар 25, 2009 16:01:01 Сообщить модератору   

    объясните пож-та еще раз, в строке100,25,033 которая переносится с 100,00,033, какие налоги указ-ть, вроде читала что имущ не входит,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    круглая
    Нерезидент Баланса


      

    #176 Ср Мар 25, 2009 16:04:49 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    объясните пож-та еще раз, в строке100,25,033 которая переносится с 100,00,033, какие налоги указ-ть, вроде читала что имущ не входит,

    где вы такое читали?!
    входит и имущество, и соц.н/г и налог на землю, н/г на транспорт, сбор за наруж. рекламу и прочие, по которым вы отчитывались за этот период.
    в строке 100.00.033 - согласно ст.103 НК - уплаченные в перделах начисленных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    круглая
    Нерезидент Баланса


      

    #177 Ср Мар 25, 2009 16:06:13 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    цитировать

    завязывайте писать не там, где надо..
    ищите соответствующие ветки!
    как найдете - сразу и вопросы отпадут многие!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #178 Пт Мар 27, 2009 08:16:58 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, подскажите. На фирме в 2007 году был убыток, в 2008 году прибыль, с учетом перенесенных убытков получаем прибыль. Вопрос: какое число должно получиться в приложении 25 в строке 100.25.054 прибыль без учета перенесенного убытка или всё же с учетом перенесенного убытка. Судя по самому приложению должна выдти прибыль без прошлых убытков, но я в сомнении... Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #179 Пт Мар 27, 2009 08:29:18   

    Светочек
    Светочек говорит:
    Судя по самому приложению должна выдти прибыль без прошлых убытков

    Вы правы.Стр.100.25.054= Разнице стр.100.00.042 и 100.00.045.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Пт Мар 27, 2009 09:59:17 Сообщить модератору   

    Ничего не могу поделать у меня в строке 100.25.054 получается конечно ни один в один но цифра близкая к стр. 100.00.047 НОД с учетом корректоровок и перенесенных убытков, не пойму что я делаю не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Пт Мар 27, 2009 10:14:56   

    Светочек
    я бы проверила правильность заполнения сверки по фин.отчетности, а потом заново по всем приложениям
    ну вообщем, никто за вас вашу декларацию не проверит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Пт Мар 27, 2009 10:24:39 Сообщить модератору   

    Это я конечно понимаю, просто это моя первая 100, а посоветоваться не с кем. Тогда такой вопрос: в строке 100.25.001 чистый доход надо ставить со сч. 5510, но опять таки с учетом прошлого убытка или чисто за этот год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Пт Мар 27, 2009 10:29:03   

    Светочек
    Светочек говорит:
    чистый доход

    Ф.100.25,стр.100.25.001=ф,100.29,стр.100.29.015.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #184 Пт Мар 27, 2009 10:30:38 Сообщить модератору   

    Спасибо, теперь более мене проясняется, это ближе к цели Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #185 Пт Мар 27, 2009 10:31:32   

    Светочек
    по этой строке ставите ваш чистый доход, этот доход у вас так же стоит в 29 приложении по строке 100.29.015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Пт Мар 27, 2009 12:35:38 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, если у меня в 25 приложении по фин. отчетности есть данные, к примеру стр. 100.25.051 другие расходы, а по декларации этой строчки вообще нет, что ставить в III графу число с "-" или перенести с фин. отчета. Просто авторасчет считае без минуса, это вроде логично, но я уже ничему не удивляюсь, поэтому лучше спросить для уверенности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Пт Мар 27, 2009 12:46:19   

    Светочек
    Светочек говорит:
    Просто авторасчет считае без минуса, это вроде логично

    Верно.

    Светочек говорит:
    100.25.051 другие расходы

    Стр.100.25.050 Другие расходы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Пт Мар 27, 2009 12:48:47 Сообщить модератору   

    Ой простите, перепутала строку, значит без минуса

    Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:

    Еще вопрос по налогам, к примеру начисленна сумма по налогам одна, а уплачено больше по определенным причинам, какую сумму ставить в ст.100.25.033 по декларации, и какую по фин. отчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Пт Мар 27, 2009 13:58:37   

    Светочек
    по декларации начисленные в пределах уплаченных, по фин. отчетности начисленные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #190 Пт Мар 27, 2009 14:03:34 Сообщить модератору   

    lexx
    А разве налоги по фин.отчетности это не все уплаченные, фактически Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #191 Пт Мар 27, 2009 14:06:28 Сообщить модератору   

    а то что переплатили нигде не показываются, и не учитываются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #192 Пт Мар 27, 2009 14:10:59   

    Легенда
    налоги по фин.отчетности могут быть начисленны и не уплачены, но при этом они идут на расходы этого периода

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Светочек
    переплаты будут только в вашей фин.отчетности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Пт Мар 27, 2009 14:12:31 Сообщить модератору   

    Но у меня наоборот пепеплата, вот в чем проблема

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #194 Пт Мар 27, 2009 14:13:49   

    Светочек
    значит у вас будут графы I и II равны по налогам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Пт Мар 27, 2009 14:14:52 Сообщить модератору   

    Хорошо, это понятно, но неужели то что я переплатила нигде не учитывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #196 Пт Мар 27, 2009 14:14:59   

    а переплата это не проблема, это хорошо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светочек
    Нерезидент Баланса


      

    #197 Пт Мар 27, 2009 14:15:42 Сообщить модератору   

    я имею ввиду переплата не идет на расходы Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #198 Пт Мар 27, 2009 14:15:53   

    Светочек
    учитывается на вашем лицевом счете, в вашей ОСВ, в вашем балансе и на соответствующих счетах

    Добавлено спустя 40 секунд:

    Светочек
    нет, переплата это дело добровольное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #199 Пт Мар 27, 2009 14:16:52   

    Светочек
    Светочек говорит:
    переплатили нигде не показываются, и не учитываются?

    В ф.100.28 стр.100.28.005.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #200 Пт Мар 27, 2009 14:18:33 Сообщить модератору   

    lexx
    А Вы не путаете Светочка? по НУ уплаченные в пределах начисленных, я с Вами согласна, а по фин.отчетности, что то не так кажется, если сделать так как Вы рекомендуете, то ни по фин.отчетности, ни естественно по НУ переплату никто и не увидит, как то странновато получается Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 4 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz